[索引号] | 11610827MB29008110/2019-03459 | [ 主题分类 ] | 其他 |
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[ 发布机构 ] | 米脂县人民政府办公室 | [ 发文日期 ] | 2019-09-26 |
[ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | |
[ 名 称 ] | 米脂县妇女联合会 2018年部门决算公开说明 |
一、妇联主要职责:
1、团结、动员全县妇女投身改革开放和社会主义现代化建设事业,促进经济发展和社会全面进步。
2、教育、领导广大妇女,增强自尊、自信、自立、自强的精神,全面提高素质,促进社会人才成长
3、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定,维护妇女儿童合法权益。
4、为妇女儿童服务,加强与社会各界的联系,协调推动社会各界为妇女儿童办好事。
5、巩固和扩大各界妇女的大团结,加强各行、各业、各阶层妇女的联谊,发展同全国各地妇女的友好交往,增进了解和友谊,维护安定团结,促进祖国统一大业。
6、完成县委、县政府及市妇联交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属1个下级单位:
序号 |
单位名称 |
1 |
米脂县妇女联合会(机关) |
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三、2018年度部门工作完成情况
1、(1)做好“巾帼致富扶持工程”项目,考察落实新的扶持对象,开展“妇女之家”示范创建活动。
2、(1)组织女性健康知识讲座,落实领导干接访制度,开展“最美家庭”寻找活动,评选10户“最美家庭”。
(2)实施妇女儿童民生项目工程,重点开展妇女儿童关爱活动,继续做好“红凤工程”资助活动。
3、完成县委、县政府交办的史志编纂等其他工作任务。
四、部门人员情况说明
米脂县妇女联合会有行政编制4人,实有人员5人。退休人员4人。
共计:9人【其中:在职5人,退休4人】
序号 |
单位名称 |
编制数 |
实有人员 |
备注 |
1 |
米脂县妇女联合会 |
4 |
5 |
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五、部门决算收支情况说明
(一)2018年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总休情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。
部门决算收入总表 | ||||||||||
编制部门: |
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单位:万元 | |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
公共拨款 |
政府性基金拨款 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
合计 |
138.73 |
138.73 |
|
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| |
201 |
一般公共服务支出 |
113.876 |
113.876 |
|
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20129 |
群众团体事务 |
113.876 |
113.876 |
|
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2012901 |
行政运行 |
73.876 |
73.876 |
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2012902 |
一般行政管理事务 |
36.00 |
36.00 |
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2012999 |
其他群众团体事务支出 |
4.00 |
4.00 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
24.854 |
24.854 |
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20805 |
行政事业单位离退休 |
24.854 |
24.854 |
|
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2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
24.854 |
24.854 |
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2018年收入总计138.73万元,较2017年收入总计106.07万元,增加32.66万元,增长30.79%,原因为人员工资增长、业务量增加。2018年支出总计138.73万元,较2017年支出总计106.07万元,增加32.66万元,增长30.79%,原因为人员工资增长、业务量增加。
2、本年度收入构成情况。
3、本年度支出构成情况。
部门决算支出总表 | |||||||
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编制部门: |
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单位:万元 | |
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||
合计 |
138.73 |
98.73 |
4.00 |
|
|
| |
201 |
一般公共服务支出 |
113.876 |
73.876 |
4.00 |
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
113.876 |
73.876 |
4.00 |
|
|
|
2012901 |
行政运行 |
73.876 |
73.876 |
0.00 |
|
|
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
36.00 |
0.00 |
36.00 |
|
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
24.854 |
24.854 |
0.00 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
24.854 |
24.854 |
0.00 |
|
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
24.854 |
24.854 |
0.00 |
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(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况,分析增减变化的原因。
2018年收入总计138.73万元,较2017年收入总计106.07万元,增加32.66万元,增长30.79%,原因为人员工资增长、业务量增加。2018年支出总计138.73万元,较2017年支出总计106.07万元,增加32.66万元,增长30.79%,原因为人员工资增长、业务量增加。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。(按功能分类科目说明支出具体内容)
部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目) | |||||||
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编制部门: |
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|
单位:万元 | |
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 | |||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 | |||
|
合计 |
138.73 |
98.73 |
83.84 |
14.89 |
4.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
113.876 |
73.876 |
58.986 |
14.89 |
4.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
113.876 |
73.876 |
58.986 |
14.89 |
4.00 |
|
2012901 |
行政运行 |
73.876 |
73.876 |
58.986 |
14.89 |
0.00 |
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
36.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
36.00 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
24.854 |
24.854 |
24.854 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
24.854 |
24.854 |
24.854 |
0.00 |
0.00 |
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
24.854 |
24.854 |
24.854 |
0.00 |
0.00 |
|
3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。(按经济分类科目说明支出具体内容)
部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按经济分类科目) | |||||
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|
编制部门: |
|
|
|
单位:万元 | |
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 | |
经济分类科目编码 |
科目名称 | ||||
合计 |
98.73 |
83.34 |
14.89 |
| |
301 |
工资福利支出 |
58.986 |
58.986 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
21.0416 |
21.0416 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
26.5436 |
26.5436 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
|
30104 |
医保、住房补贴 |
8.4008 |
8.4008 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
14.89 |
0.00 |
14.89 |
|
30201 |
办公费 |
2.486 |
0.00 |
2.486 |
|
30202 |
印刷费 |
0.432 |
0.00 |
0.432 |
|
30204 |
手续费 |
0.175 |
0.00 |
0.175 |
|
30205 |
水费 |
0.163 |
0.00 |
0.163 |
|
30206 |
电费 |
0.172 |
0.00 |
0.172 |
|
30207 |
邮电费 |
0.419 |
0.00 |
0.419 |
|
30208 |
差旅费 |
0.812 |
0.00 |
0.812 |
|
30209 |
会议费 |
2.29 |
0.00 |
2.29 |
|
30210 |
劳务费 |
0.47 |
0.00 |
0.47 |
|
30211 |
委托业务非 |
0.31 |
0.00 |
0.31 |
|
30212 |
工会经费 |
0.735 |
0.00 |
0.735 |
|
30213 |
其他交通费 |
6.426 |
0.00 |
6.426 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
24.854 |
24.854 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
24.854 |
24.854 |
0.00 |
|
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算收支。
(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
说本单位2018年决算“三公”经费支出共计0万元,较2017年0.91万元,减少0.91万元,其中公务接待费0万元,较2017年公务接待费0.91万元,下降0.91万元,下降100%。我单位认真贯彻落实中央“八项规定”要求,严格执行公务接待管理办法。
(1)因公出国0人。
(2)公务用车运行维护费0万元
(3)公务接待费0万元.
2、培训费支出情况说明。
2018年度本单位未安排培训。
3、会议费支出情况说明。
2018年本单位会议费支出2.29万元,较2017年会议费1.26万元,增加1.03元,降低81.75%;增长原因主要是增加了会议次数。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
米脂县妇女联合会对资金管理做到专款专用严格执行《行政事业单位财务管理规定》。将全年工作按时间表合理分配安排,从项目立项、绩效目标、资金管理、财务信息质量以及项目经济社会效益等方面加强考核。按照工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果,进一步分解细化,将责任落实到科室、岗位,形成完整的绩效管理工作方案和指标考核评估体系,使绩效评估指标与各部门工作任务紧密结合起来,推动各项工作落实。
从整体上看,妇联整体支出决策正确,资金管理规范,项目管理到位,政策执行有力,有效发挥了财政资金的使用效率,在保证各项正常开支的前提下,做到了节约高效。促使全县妇女儿童思想道德、综合素质、法制观念得到提升,妇女儿童发展环境进一步优化,有力地促进了妇联工作较好、较快发展。
七、其他重要事项的情况说明
一)机关运行经费支出情况。
本年度安排财政拨款预算的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房电费、办公用房取暖费、公务用车维护费以及其他费用的机关运行经费14.89万元,同2017年相比略有增长。
(二)政府采购支出情况。
本部门2018年无政府采购支出。
(三)国有资产占用及购置情况说明
截止2018年12月底,本部门没有公务车辆,没有单价20.00万元以上的设备。
八、专业名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
5、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金
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