[索引号] | 11610827MB2999655U/2019-00108 | [ 主题分类 ] | 其他 |
---|---|---|---|
[ 发布机构 ] | 米脂县市场监督管理局 | [ 发文日期 ] | 2019-09-29 |
[ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | |
[ 名 称 ] | 米脂县食品药品监督管理局2018年决算信息公开说明 |
一、部门主要职责
1、贯彻执行国家有关食品(含食品添加剂、保健食品,下同)安全、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、保健用品、化妆品监督管理的方针政策和法律法规;负责本部门依法行政工作,落实行政执法责任制;拟定全县食品、药品、医疗器械、保健用品、化妆品安全事业发展中长期规划并做好组织实施工作;推动建立落实食品、药品、医疗器械、保健用品、化妆品安全企业主体责任、各级人民政府分级负责的机制,建立食品药品重大信息直报制度,并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。
2、负责全县食品行政审批的监督实施。建立食品安全隐患排查治理机制,制定全县食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。负责建立食品安全信息统一公布制度,公布重大食品安全信息。参与制定食品安全风险监测计划、食品安全地方标准,根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。
3、负责对药品、医疗器械、化妆品和保健用品的行政监督和技术监督。贯彻执行国家药典等药品和医疗器械的标准、分类管理制度及药品和医疗器械的研制、生产、经营、使用质量管理规范。监督检查药品和医疗器械的注册工作。建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系,并开展监测和处置工作。监督实施化妆品监督管理办法。贯彻执行国家执业药师准入制度,开展执业药师注册工作。配合实施国家基本药物制度。
4、组织实施食品、药品、医疗器械、保健用品、化妆品监督管理的稽查制度,组织查处重大违法行为。负责不安全食品和存在安全隐患的药品、医疗器械、保健用品、化妆品召回的监督管理。依法监测食品、药品、医疗器械、保健用品、化妆品广告内容。
5、负责食品、药品、医疗器械、保健用品、化妆品安全事故应急体系建设,组织和指导食品、药品、医疗器械、保健用品、化妆品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。
6、负责制定全县食品、药品、医疗器械、保健用品、化妆品安全科技发展规划并组织实施,推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。
7、负责开展食品、药品、医疗器械、保健用品、化妆品安全宣传、教育培训。推进诚信体系建设。
8、指导乡镇食品药品监督管理工作,规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。
9、承担县食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制。落实食品安全监管责任制和责任追究制,督促检查乡镇人民政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。
10、承办县政府以及县食品安全委员会交办的其他事项。
二、2018年度部门工作完成情况
1、负责对辖区餐饮业、食堂等消费环节食品安全和药品、医疗器械、保健品、化妆品等生产、经营、使用单位的监督检查,负责对违法违规案件的查处工作。
2、负责受理食品药品安全投诉、举报工作。
3、负责食品药品安全信息收集整理工作。
4、承担上级机关安排布置的各项工作。
三、部门决算单位构成
米脂县食品药品监督管理局内设办公室、财务股、许可办证股、流通股、食品加工股、食品快速检测室、抽检股、食用农产品监管股八个职能科室。所属下属事业单位有米脂县食品药品稽查大队和各乡镇基层药检所。所属下属事业单位都是全额拨款事业单位。
序号 |
单位名称 |
1 |
米脂县食品药品监督管理局(机关) |
2 |
米脂县食品药品稽查队 |
3 |
米脂县基层食品药品监督管理所 |
四、部门人员情况说明
米脂县药品监督管理局总人数109人,行政人员9人,事业人员90人,退休9人,遗属1人。其中行政编8个,事业编47个。
五、部门决算收支情况说明
(一)2018年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总休情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。
2018年收入总计947.75万元,较2017年收入总计1058.78万元,减少111.03万元,减少8.3%,原因为人员及公用经费减少。2018年支出总计947.75万元,较2017年支出总计1058.78万元,减少111.03万元,减少8.3%,原因为人员及公用经费减少。
1、本年度收入构成情况。
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||
合计 |
947.75 |
947.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
208 |
社会保障和就业支出 |
69.20 |
69.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
69.20 |
69.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
57.32 |
57.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
878.55 |
878.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
878.55 |
878.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101001 |
行政运行 |
363.53 |
363.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101016 |
食品安全事务 |
75 |
75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101050 |
事业运行 |
422.57 |
422.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101099 |
其他食品和药品监督管理事务支出 |
17.45 |
17.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2、本年支出构成情况。
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||
合计 |
947.75 |
855.30 |
92.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
208 |
社会保障和就业支出 |
69.20 |
69.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
69.20 |
69.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
57.32 |
57.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
878.55 |
786.10 |
92.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
878.55 |
786.10 |
92.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101001 |
行政运行 |
363.53 |
363.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101016 |
食品安全事务 |
75 |
0.00 |
75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101050 |
事业运行 |
422.57 |
422.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101099 |
其他食品和药品监督管理事务支出 |
17.45 |
0.00 |
17.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况,分析增减变化的原因。2018年收入总计947.75万元,较2017年收入总计1058.78万元,减少111.03万元,减少8.3%,原因为人员及公用经费减少。2018年支出总计947.75万元,较2017年支出总计1058.78万元,减少111.03万元,减少8.3%,原因为人员及公用经费减少。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类科目说明支出具体内容)
功能分类科目编码 |
|
本年支出合计 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
项目支出 |
|
| |||||||
| |||||||
合计 |
947.75 |
855.30 |
806.81 |
48.49 |
92.4592 |
| |
208 |
社会保障和就业支出 |
69.20 |
69.20 |
68.80 |
0.40 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
69.20 |
69.20 |
68.80 |
0.40 |
0.00 |
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
57.32 |
57.32 |
56.92 |
0.40 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
878.55 |
786.10 |
738.01 |
48.09 |
92.45 |
|
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
878.55 |
786.10 |
738.01 |
48.09 |
92.45 |
|
2101001 |
行政运行 |
363.53 |
363.53 |
324.76 |
38.77 |
0.00 |
|
2101016 |
食品安全事务 |
75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
75 |
|
2101050 |
事业运行 |
422.57 |
422.57 |
413.25 |
9.32 |
0.00 |
|
2101099 |
其他食品和药品监督管理事务支出 |
17.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 | |
经济分类科目编码 |
科目名称 | ||||
合计 |
947.75 |
|
|
| |
301 |
工资福利支出 |
711.1736 |
711.1736 |
|
|
30101 |
基本工资 |
237.3663 |
237.3663 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
137.7688 |
137.7688 |
|
|
30103 |
奖金 |
11.8849 |
11.8849 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0 |
0 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
213.1504 |
213.1504 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
0 |
0 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0 |
0 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
13.7205 |
13.7205 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0 |
0 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
21.9513 |
21.9513 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
75.3314 |
75.3314 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0 |
0 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0 |
0 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
66.41 |
|
66.41 |
|
30201 |
办公费 |
17.6261 |
|
17.6261 |
|
30202 |
印刷费 |
4.069 |
|
4.069 |
|
30203 |
咨询费 |
0 |
|
0 |
|
30204 |
手续费 |
0 |
|
0 |
|
30205 |
水费 |
0 |
|
0 |
|
30206 |
电费 |
0 |
|
0 |
|
30207 |
邮电费 |
0 |
|
0 |
|
30208 |
取暖费 |
0 |
|
0 |
|
30209 |
物业管理费 |
0 |
|
0 |
|
30211 |
差旅费 |
6.119 |
|
6.119 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
0 |
|
0 |
|
30213 |
维修(护)费 |
0 |
|
0 |
|
30214 |
租赁费 |
0 |
|
0 |
|
30215 |
会议费 |
1.5 |
|
1.5 |
|
30216 |
培训费 |
6 |
|
6 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.9 |
|
2.9 |
|
30218 |
专用材料费 |
1 |
|
1 |
|
30224 |
被装购置费 |
0 |
|
0 |
|
30225 |
专用燃料费 |
0 |
|
0 |
|
30226 |
劳务费 |
9.008 |
|
9.008 |
|
30227 |
委托业务费 |
0 |
|
0 |
|
30228 |
工会经费 |
6.93 |
|
6.93 |
|
30229 |
福利费 |
0 |
|
0 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.5 |
|
2.5 |
|
30239 |
其他交通费用 |
5.28 |
|
5.28 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0 |
|
0 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.4779 |
|
3.4779 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
95.6364 |
95.6364 |
95.6364 |
|
30301 |
离休费 |
0 |
0 |
|
|
30302 |
退休费 |
68.8019 |
68.8019 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
0 |
0 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0 |
0 |
|
|
30305 |
生活补助 |
22.8345 |
22.8345 |
|
|
30306 |
救济费 |
0 |
0 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0 |
0 |
|
|
30308 |
助学金 |
0 |
0 |
|
|
30309 |
奖励金 |
4 |
4 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0 |
0 |
|
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
0 |
0 |
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0 |
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0 |
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0 |
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0 |
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0 |
|
|
|
309 |
资本性支出(基本建设) |
0 |
|
|
|
30901 |
房屋建筑物购建 |
0 |
|
|
|
30902 |
办公设备购置 |
0 |
|
|
|
30903 |
专用设备购置 |
0 |
|
|
|
30905 |
基础设施建设 |
0 |
|
|
|
30906 |
大型修缮 |
0 |
|
|
|
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
|
|
|
30908 |
物资储备 |
0 |
|
|
|
30913 |
公务用车购置 |
0 |
|
|
|
30919 |
其他交通工具购置 |
0 |
|
|
|
30921 |
文物和陈列品购置 |
0 |
|
|
|
30922 |
无形资产购置 |
0 |
|
|
|
30999 |
其他基本建设支出 |
0 |
|
|
|
310 |
资本性支出 |
74.53 |
74.53 |
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0 |
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
0 |
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
0 |
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
74.53 |
74.53 |
|
|
31006 |
大型修缮 |
0 |
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
|
|
|
31008 |
物资储备 |
0 |
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
0 |
|
|
|
31010 |
安置补助 |
0 |
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0 |
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
0 |
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
0 |
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0 |
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
0 |
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
0 |
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
0 |
|
|
|
311 |
对企业补助(基本建设) |
0 |
|
|
|
31101 |
资本金注入 |
0 |
|
|
|
31199 |
其他对企业补助 |
0 |
|
|
|
312 |
对企业补助 |
0 |
|
|
|
31201 |
资本金注入 |
0 |
|
|
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0 |
|
|
|
31204 |
费用补贴 |
0 |
|
|
|
31205 |
利息补贴 |
0 |
|
|
|
31299 |
其他对企业补助 |
0 |
|
|
|
313 |
对社会保障基金补助 |
0 |
|
|
|
31302 |
对社会保险基金补助 |
0 |
|
|
|
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0 |
|
|
|
399 |
其他支出 |
0 |
|
|
|
39906 |
赠与 |
0 |
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。
(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2018年度“三公经费”支出决算9.01万元,其中公务接待费0元,公务用车运行维护费9.01万元。会议费6.12万元,培训费0元。
因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、培训费支出决算情况说明。
培训费0元。
3、会议费支出决算情况说明。
2018会议费6.12万元,相比上年有所增长。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款947.75万元。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
本年度安排财政拨款预算的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房电费、办公用房取暖费、公务用车维护费以及其他费用的机关运行经费66.41万元,同去年相比增加12.16万。
(二)政府采购支出情况。
本部门2018年无政府采购支出。
(三)国有资产占用及购置情况说明
截止2018年12月底,本部门有公务车辆1辆,没有单价20.00万元以上的设备。
八、专业名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
米脂县食品药品监督管理局
2019年9月29日
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