[索引号] | 11610827MB29008110/2019-03468 | [ 主题分类 ] | 其他 |
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[ 发布机构 ] | 米脂县人民政府办公室 | [ 发文日期 ] | 2019-10-16 |
[ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | |
[ 名 称 ] | 米脂县委宣传部2018年部门决算说明 |
一、部门主要职责
1、根据县委和市委宣传部的安排部署,制定和实施全县宣传思想工作任务、政策和措施,为经济建设中心服务,为改革、发展、稳定大局服务。
2、指导县直宣传文化系统各单位工作,指导全县宣传工作步调。
3、指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作,制定全县哲学社会科学规划。
4、负责引导社会舆论,把握正确导向,指导、协调全县新闻工作,并在政治方向和方针、政策方面实施领导。
5、宏观管理精神产品的生产、指导、协调全县文化体育事业、广播电视、出版、文物工作。
6、组织部署全局性思想政治工作任务,开展调查研究,掌握思想动态,提出改进和加强思想政治工作的对策;配合县委组织部做好党员教育工作。
7、安排部署全县精神文明建设工作,指导协调群众性创建活动。组织实施全县文明单位的检查评比、命名表彰。
8、负责全县对外宣传工作,组织对外宣传重大活动、协调并会同有关部门做好国外、境外来访记者的接待管理工作。归口管理,统筹协调互联网的新闻宣传工作。
9、指导、协调县有关新闻出版、社科理论、文化艺术等专业性群众团体的工作。
10、协调组织部门了解、考察县直宣传系统各部门副科级以上领导干部,并提出任免意见;审批县直宣传系统所属企事业单位非县委管理的单位副职或股(组)级干部的任免。
11、联系宣传、文化系统的知识分子,配合有关部-门做好知识分子工作;主管全县新闻系统和企业思想政治工作的职称评审工作。
12、完成县委和市委宣传部交办的其他任务。
机构设置
本级:中共米脂县委宣传部
内设单位文明办、宣传文化中心、新闻中心
二、2018年度部门工作完成情况
1、扎实开展党的群众路线教育实践活动。
2、加强新闻舆论工作,营造浓厚的舆论氛围。
3、积极引导处置重大舆情事件。
4、强化道德教育,倡导文明新风。
5、积极做好榆林市道德模范、“榆林好人”、省市级文明单位推荐活动。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。
纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有0个,包括:
序号 |
单位名称 |
1 |
中共米脂县委宣传部 |
四、部门人员情况说明
截止2018年底,本部门人员编制21人,其中行政编制6人、事业编制15人;实有人员19人,其中行政5人、事业14人。单位管理的离退休人员3人。
五、部门决算收支情况说明
(一)2018年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。
2018年收入总计875.68万元,较2017年收入总计502.29万元,增长373.39万元,增长74%,主要为调资及养老保险、医疗保险费、党报党刊费用增加等。
2018年支出总计875.68万元,较2017年支出总计502.29万元,增长373.39万元,增长74%,主要为调资及养老保险、医疗保险费、党报党刊费用增加等。
2、本年度收入构成情况。
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 | |
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||
合计 |
875.68 |
875.68 | |
201 |
一般公共服务支出 |
855.56 |
855.56 |
20133 |
宣传事务 |
855.56 |
855.56 |
2013301 |
行政运行 |
180.56 |
180.56 |
2013302 |
一般行政管理事务 |
601.00 |
601.00 |
2013399 |
其他宣传事务支出 |
74.00 |
74.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
20.12 |
20.12 |
20805 |
行政单位离退休 |
20.12 |
20.12 |
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
20.12 |
20.12 |
3、本年支出构成情况。
项目 |
合计 |
基本支出 | |
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||
合计 |
875.68 |
875.68 | |
201 |
一般公共服务支出 |
855.56 |
855.56 |
20133 |
宣传事务 |
855.56 |
855.56 |
2013301 |
行政运行 |
180.56 |
180.56 |
2013302 |
一般行政管理事务 |
601.00 |
601.00 |
2013399 |
其他宣传事务支出 |
74.00 |
74.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
20.12 |
20.12 |
20805 |
行政单位离退休 |
20.12 |
20.12 |
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
20.12 |
20.12 |
(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况,分析增减变化的原因。
2018年收入总计875.68万元,较2017年收入总计502.29万元,增长373.39万元,增长74%,主要为调资及养老保险、医疗保险费、党报党刊费用增加等。
2018年支出总计875.68万元,较2017年支出总计502.29万元,增长373.39万元,增长74%,主要为调资及养老保险、医疗保险费、党报党刊费用增加等。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类科目说明支出具体内容)
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 | ||
合计 |
875.68 |
875.68 |
|
|
| |
201 |
一般公共服务支出 |
855.56 |
855.56 |
|
|
|
20133 |
宣传事务 |
855.56 |
855.56 |
|
|
|
2013301 |
行政运行 |
180.56 |
180.56 |
152.02 |
28.54 |
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
601.00 |
601.00 |
|
|
601.00 |
2013399 |
其他宣传事务支出 |
74.00 |
74.00 |
|
|
74.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
20.12 |
20.12 |
|
|
|
20805 |
行政单位离退休 |
20.12 |
20.12 |
|
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
20.12 |
20.12 |
20.12 |
|
|
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 | |
经济分类科目编码 |
科目名称 | |||
合计 |
200.68 |
172.14 |
28.54 | |
301 |
工资福利支出 |
152.02 |
152.02 |
|
30101 |
基本工资 |
72.86 |
72.86 |
|
30102 |
津贴补贴 |
61.00 |
61.00 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
18.16 |
18.16 |
|
302 |
商品和服务支出 |
28.54 |
|
28.54 |
30201 |
办公费 |
8.38 |
|
8.38 |
30202 |
印刷费 |
2.54 |
|
2.54 |
30205 |
水费 |
1.05 |
|
1.05 |
30207 |
邮电费 |
0.85 |
|
0.85 |
30211 |
差旅费 |
6.36 |
|
6.36 |
30226 |
劳务费 |
1.3 |
|
1.3 |
30228 |
工会经费 |
2.35 |
|
2.35 |
30239 |
其他交通费 |
5.71 |
|
5.71 |
208 |
行政单位离退休 |
20.12 |
20.12 |
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
20.12 |
20.12 |
|
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。
(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
因公出国(境)经费:全年无出国经费支出。
公务接待费:公务接待费支出1.2万元,接待28批次,约330人,较去年减少0.15万元,主要原因是加强内部财务管理,严格执行公务接待制度,控制接待标准,压缩接待规模。
公务用车购置及运行维护费:全年无公务用车购置及运行维护费支出。(因为公务用车改革,我单位没有公务车)
2.培训费支出决算情况说明。
本部门2018年度无此项收支。
3.会议费支出决算情况说明。
本部门2018年度无此项收支。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款 200万元。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
本年度安排财政拨款的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房电费、办公用房取暖费、公务用车维护费以及其他费用的机关运行经费28.54万元,与去年26.13万元相比,增长9%,主要原因是单位新增人员从而公用经费和工会经费增加。
(二)政府采购支出情况。
本部门2018年无政府采购支出
(三)国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末,本部门所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。
八、专业名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
附件:
1.部门决算收支总表
2.部门决算收入总表
3.部门决算支出总表
4.部门决算财政拨款收支总表
5.部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)
6.部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按经济分类科目)
7.部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表
8.部门决算政府性基金收支表
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