[索引号] 11610827MB29008110/2019-03474 [ 主题分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 米脂县人民政府办公室 [ 发文日期 ] 2019-10-31
[ 效力状态 ] 有效 [ 文 号 ]
[ 名 称 ] 中共米脂县县委政法委员会2018年部门决算说明
中共米脂县县委政法委员会2018年部门决算说明
时间:2019-09-30
来源:米脂县人民政府网站
分享:


中共米脂县县委政法委员会2018年部门决算说明

 

                    

一、部门主要职责及机构设置

(一)贯彻党的路线、方针、政策和县委的部署,统一全县政法系统各部门的思想和行动。

(二)对一定时期内的政法工作作出全局性部署,并督促贯彻落实。

(三)组织协调指导维护社会稳定工作。

(四)检查政法部门执行党的方针政策、法律法规情况,研究制定落实党的方针政策、严肃公正文明执法的措施。

(五)支持和监督政法部门依法行使职权,指导和督促推动大要案的查处工作,研究、协调、指导重大、疑难、敏感案件的依法处理工作。

(六)组织、协调社会治安综合治理工作,推动各项措施落实。

(七)组织推动政法、综治调查研究工作,研究解决工作中的重大问题。

(八)研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助县委考察、管理政法部门的领导干部。

(九)协助纪检监察部门查处全县政法部门领导干部违法犯罪的案件,督促指导有关部门查处违法违纪的政法干警,参与调查社会反映大、情况复杂的政法干警违法违纪案件。

(十)负责政法部门工作考核、考评。

(十一)承办县委和市委政法委员会交办的其他事项。

(十二)调查研究社会治安综合治理重大问题并提出政策建议。

(十三)承担社会治安综合治理有关组织协调和督导检查工作。

(十四)了解掌握社会治安综合治理工作进展情况,总结推广成功经验和做法。

(十五)协调、推动跨部门社会治安综合治理事项的解决和社会治安综合治理有关法规政策措施的实施工作。

(十六)承办市综治委(办)和县委、县政府以及县综治委交办的其他事项。

(十七)组织协调指导国家安全工作。

(十八)组织协调指导法学会工作。(依据部门三定方案,进行文字说明,包括内设机构名称)

(二)、机构设置

本级:中共米脂县委政法委员会

二、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位有一个,包括:

序号

单位名称

1

中共米脂县委政法委员会(本级)

三、2018年度部门工作完成情况

1、清醒认识面临形势,准确把握政法机关追赶超越的目标定位。

2、全力维护平安稳定,为追赶超越营造良好社会环境。

3、深化法治米脂建设,为追赶超越创造公平公正的法治环境。

4、深化司法体制改革,为追赶超越提供强大内生动力。

建设过硬政法队伍,为追赶超越提供坚强组织保障

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制9人,其中行政编制9人;实有人员12人,其中行政9人。单位管理的离退休人员11人。


五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总休情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。

2018年收入总计353.36万元,较2017年收入总计316.85万元,增加36.51万元,增加11.52%,主要原因是扫黑除恶专项经费预算增加。

2018年支出总计353.36万元,较2017年支出总计316.85万元,增加36.51万元,增加11.52%,主要原因是扫黑除恶专项经费预算增加。

2、本年度收入构成情况。

项目

本年收入合计

财政拨款收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

353.36

353.36

201

一般公共服务支出

214.77

214.77

20136

其他共产党事物支出

214.77

214.77

2013601

 行政运行

157.40

157.40

2013602

 一般行政管理事务

57.37

57.37

204

公共安全支出

64.00

64.00

20499

其他公共安全支出

64.00

64.00

2049901

 其他公共安全支出

64.00

64.00

208

社会保障和就业支出

74.59

74.59

20805

行政事业单位离退休

74.59

74.59

2080504

 未归口管理的行政单位离退休

74.59

74.59

3、本年度支出构成情况。

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

353.36

231.99

121.37

201

一般公共服务支出

214.77

157.40

57.37

20136

其他共产党事物支出

214.77

157.40

57.37

2013601

 行政运行

157.40

157.40

 

2013602

 一般行政管理事务

57.37

 

57.37

204

公共安全支出

64.00

 

64.00

20499

其他公共安全支出

64.00

 

64.00

2049901

 其他公共安全支出

64.00

 

64.00

208

社会保障和就业支出

74.59

74.59

 

20805

行政事业单位离退休

74.59

74.59

 

2080504

 未归口管理的行政单位离退休

74.59

74.59

 

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况,分析增减变化的原因。

2018年收入总计353.36万元,较2017年收入总计316.85万元,增加36.51万元,增加11.52%,主要原因是扫黑除恶专项经费预算增加。

2018年支出总计353.36万元,较2017年支出总计316.85万元,增加36.51万元,增加11.52%,主要原因是扫黑除恶专项经费预算增加。

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出情况。(按功能分类科目说明支出具体内容)

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

 

合计

353.36

231.99

203.93

28.06

121.37

201

一般公共服务支出

214.77

157.40

129.54

27.86

57.37

 20136

 其他共产党事物支出

214.77

157.40

129.54

27.86

57.37

 2013601

   行政运行

157.40

157.40

129.54

27.86

 

 2013602

   一般行政管理事务

57.37

 

 

 

57.37

204

公共安全支出

64.00

 

 

 

64.00

20499

其他公共安全支出

64.00

 

 

 

64.00

2049901

 其他公共安全支出

64.00

 

 

 

64.00

208

社会保障和就业支出

74.59

74.59

74.39

0.20

 

20805

行政事业单位离退休

74.59

74.59

74.39

0.20

 

2080504

 未归口管理的行政单位离退休

74.59

74.59

74.39

0.20

 

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。(按经济分类科目说明支出具体内容)

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类科目编码

科目名称

合计

233.16

203.93

28.06

 

301

工资福利支出

125.54

129.54

 

 

30101

   基本工资

44.06

44.06

 

 

30102

   津贴补贴

45.37

45.37

 

 

301010

   职工基本医疗保险

26.11

26.11

 

 

30113

   住房公积金

10.00

10.00

 

 

30103

   奖励金

4.00

4.00

 

 

302

商品和服务支出

29.23

 

28.06

 

30201

   办公费

3.29

 

3.29

 

30202

   印刷费

0.86

 

0.86

 

30206

   电费

0.05

 

0.05

 

30204

   手续费

2.67

 

0.27

 

30215

   会议费

2.14

 

2.14

 

30218

   专用材料费

5.40

 

5.43

 

30227

   委托业务费

2.61

 

2.61

 

30239

   其他交通费

12.21

 

12.21

 

30299

   其他商品服务支出

 

 

1.20

 

303

对个人和家庭的补助

78.39

74.39

 

 

30302

   退休费

74.39

74.39

 

 

 

 

 

 

 

 

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算收支。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

1)因公出国(境)支出情况

2018年本单位无因公出国(境)支出情况。

2公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年本部门无公务用车购置及运行维护费用支出情况。

3)公务接待费支出情况

2018年本部门无公务接待费支出情况。

2、培训费支出情况说明。

2018年本单位无培训费支出。

3、会议费支出情况说明。

    会议费支出2.1万元,较去年减少1.4万元。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算管理绩效要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金121.37万元,占一般公共预算项目支出总额的100%

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

本年度安排财政拨款的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房电费、办公用房取暖费、公务用车维护费以及其他费用的机关运行经费28.06万元,与去年28.56万元相比,减少0.5万元,主要原因是压缩了单位的差旅费、公务接待费等支出。

(二)政府采购支出情况。

本部门2018年无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明

示例:截至2018年末,本部门所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金

中共米脂县委政法委员会

2019930

 中共米脂县委政法委员会2018年部门决算公开报表.pdf

扫一扫在手机打开当前页