[索引号] 11610827MB2999655U/2019-00109 [ 主题分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 米脂县市场监督管理局 [ 发文日期 ] 2019-11-05
[ 效力状态 ] 有效 [ 文 号 ]
[ 名 称 ] 米脂县质量技术监督局2018年部门决算说明
米脂县质量技术监督局2018年部门决算说明
时间:2019-09-30
来源:米脂县人民政府网站
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一、部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关质量技术监督工作的方针、政策和法律、法规,负责与质量技术监督有关的技术规范工作。

2、承担全县产品质量诚信体系建设责任,负责质量宏观管理工作,组织实施质量振兴纲要,推进名牌发展战略,会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,参与较大产品质量事故调查,实施缺陷产品召回制度,监督管理产品防伪工作。

3、负责产品质量安全监督工作,负责产品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查、地理标志产品保护工作,负责工业产品生产许可证管理工作,组织开展产品质量安全专项整治工作,依法查处产品质量违法行为,打击假冒伪劣违法活动;组织协调辖区内有关专项打假活动。

4、统一管理全县标准化工作,贯彻执行国家标准和行业标准,对标准的实施进行监督检查,组织制定、修订、审批、发布县级推荐性农业地方标准规范,管理企业标准备案,负责管理采用国际标准和国外先进标准工作,监督标准的贯彻执行,归口管理全县组织机构代码和商品条码工作。

5、统一管理计量工作,推行法定计量单位和国家计量制度,组织量值传递和强制检定以及计量校准工作,负责规范和监督商品量和市场计量行为。

6、统一管理和监督认证认可工作,依法监督和规范认证市场,依法对为社会出具公正数据的技术机构监督管理。

7、承担综合管理特种设备安全监察、监督工作的责任,监督管理高耗能特种设备节能工作。

8、组织实施质量技术监督科技发展和技术机构建设规划。

9、承办县委、政府和市质监局交办的其他事项。

二、2018年度部门工作完成情况

1、规范行政执法和案件审理工作,行政执法结案率达到95%,正确率达95%。

2、抓好特种设备安全工作。认真开展压力容器、压力管道等专项整治。确保设备使用登记率、设备定检率、持证上岗率达到100%。将事故控制在零。

3、积极开展农业标准化工作和服务标准化工作,做好重点企业服务工作。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有1个,包括:

序号

单位名称

1

质量技术监督局本级(机关)

2

质量技术监督检测检验所

 

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制20人,其中行政编制9人、事业编制11人;实有人员47人,其中行政10人、事业37人。单位管理的离退休人员17人。

五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总休情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。

2018年度实际收到的一般公共预算财政拨款为578.26万元,财政部门拨款对账单为578.26万元。2018年收入决算数较上年增长40.38万元,增长7.5%.主要原因是职工人员增加,干部工资增长。

 

 

 

2、本年度收入构成情况。

项目

本年收入合计

财政拨款收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

578.26

578.26

2011701

  行政运行

121.41

121.41

2011706

  质量技术监督行政执法及业务管理

23.74

23.74

2011708

  认证认可监督管理

3.00

3.00

2011750

  事业运行

324.87

324.87

20805

行政事业单位离退休

105.24

105.24

 

 

 

 

 

 

 

 

3、本年支出构成情况。

 

 

 

 

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类
科目编码

科目名称

合计

578.26

551.52

26.74

2011701

  行政运行

121.41

121.41

 

2011706

  行政执法及业务管理

23.74

 

23.74

2011708

  认证认可监督管理

3.00

 

3.00

2011750

  事业运行

324.87

324.87

 

20805

行政事业单位离退休

105.24

105.24

 

 

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况,分析增减变化的原因。

2018年全年支出决算578.26万元,其中工资福利支出368.96万元,商品服务支出40.02,对个人和家庭的补助142.54。项目支出26.74万元。较2017年支出总计537.88万元,增长40.38万元,增长7.5%,主要原因是新增人员,干部工资增长,以及全暖费发放标准提高。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类科目说明支出具体内容)

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

 

合计

578.26

551.52

511.50

40.02

26.74

2011701

行政运行

121.41

121.41

81.39

40.02

 

2011706

行政执法及业务管理

23.74

 

 

 

23.74

2011708

认证认可监督管理

3.00

 

 

 

3.00

2011750

事业运行

324.87

324.87

324.87

 

 

20805

行政事业单位离退休

105.24

105.24

105.24

 

 

支出决算数较上年增加7.5%,主要原因是新增人员,干部工资增长。2018年项目支出26.74万元,与上年相比,增加0.68万元,部分经费调整标准。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)

项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类科目编码

科目名称

合计

551.52

511.50

40.02

 

301

工资福利支出

368.96

368.96

 

 

30101

基本工资

154.17

154.17

 

 

30102

津贴补贴

114.00

114.00

 

 

30103

奖金

11.20

11.20

 

 

30104

其他社会保障缴费

10.41

10.41

 

 

30107

绩效工资

79.18

79.18

 

 

302

商品和服务支出

40.02

 

40.02

 

30201

办公费

2.00

 

2.00

 

30202

印刷费

3.00

 

3.00

 

30205

水费

1.10

 

1.10

 

30206

电费

1.40

 

1.40

 

30207

邮电费

0.49

 

0.49

 

30208

取暖费

1.67

 

1.67

 

30211

差旅费

6.24

 

6.24

 

30213

维修(护)费

2.76

 

2.76

 

30217

公务接待费

5.74

 

5.74

 

30226

劳务费

0.50

 

0.50

 

30227

委托业务费

1.00

 

1.00

 

30228

工会经费

6.50

 

6.50

 

30239

其他交通费用

6.42

 

6.42

 

310

其他资本性支出

1.20

 

1.20

 

31007

信息网络及软件购置

1.20

 

1.20

 

303

对个人和家庭的补助

142.54

142.54

 

 

30302

退休费

105.24

105.24

 

 

30311

住房公积金

37.30

37.30

 

 

 

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

三公”经费支出0.5万元,其中公务接待0万元,其他交通费0.5万元。公务用车购置运行情况:一我单位没有公车,因执法需要,向公车办长期租用一辆皮卡车。二因我局业务工作需求,需到各乡镇检查,有时因公车办无车辆,租用车辆。

2、培训费支出决算情况说明。

我单位2017年度未有培训费支出。

3、会议费支出决算情况说明。

我单位2017年度未有会议费支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款578.26万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

机关运行经费为40.02较去年33.38,增加6.64万元,主要原因是人员增加。

(二)政府采购支出情况。

本部门2018年无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截止2018年12月底,本部门没有公务车辆,没有单价20.00万元以上的设备

八、专业名词解释

1、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出:指我厅开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出:指用于对个人和家庭补助支出,主要包括:单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

商品和服务支出:指我厅在日常工作中购买商品和服务的支出,主要包括:办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等,不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2、项目支出:指我厅根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3、机关运行经费:本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

4、三公经费:本单位人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

 

附件:


米脂县质量技术监督局公开说明表1-8.xls

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