[索引号] | 11610827MB2999655U/2019-00110 | [ 主题分类 ] | 其他 |
---|---|---|---|
[ 发布机构 ] | 米脂县市场监督管理局 | [ 发文日期 ] | 2019-11-05 |
[ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | |
[ 名 称 ] | 米脂县工商行政管理局2018年部门决算说明 |
一、部门主要职责
1、负责市场监督管理和行政执法的有关工作,贯彻执行国家关于工商行政管理的法律、法规和政策。
2、负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册和监督管理,承担依法查处取缔无照经营的责任。
3、承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任,负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。
4、承担流通领域商品质量监督管理的责任,按分工查处假冒伪劣等违法行为;组织开展有关服务领域消费维权工作,指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作,保护经营者、消费者合法权益。
5、负责对直销企业和直销员及其直销活动实施监督管理,依法查处违法直销和传销案件。
6、依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。承担垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面的反垄断相关工作(价格垄断行为除外)。
7、负责依法对经纪人、经纪机构及经纪活动实施监督管理。
8、负责依法实施合同行政监督管理,依法查处合同欺诈等违法行为。负责管理动产抵押物登记,负责监督管理拍卖行为。
9、指导广告业发展,负责广告活动的监督管理工作,依法查处虚假广告等违法行为。
10、负责商标管理工作,依法保护商标专用权和查处商标侵权行为,指导企业、单位和个人的商标注册行为,负责特殊标志、官方标志专用权的保护。
11、负责企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理,研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息,为政府决策和社会公众提供信息服务。
12、负责个体工商户、私营企业经营行为的监督管理,为个体私营经济发展提供服务。
13、承办上一级工商行政管理局和政府交办的其他事项。
二、2018年度部门工作完成情况
(一)有力有序推进商事制度改革
一是深入推进实施“五证合一,一照一码”和“两证合一”改革。
二是认真抓好信息公示工作。
三是积极推进营业执照全程电子化工作。
四是全面推进企业简易注销登记改革。
(二)加强事中事后监管,构建公平有序的市场环境
一是着力抓好特殊敏感时期市场监管工作。
二是规范实施“双随机、一公开”工作。
三是扎实开展打假治劣专项执法行动,深入推进重点领域监管。
四是认真开展“守重”申报工作。
(三)拓展消保维权工作,营造放心消费新环境
一是组织开展形式多样的“3·15”系列宣传咨询活动。
二是充分发挥“12315”维权作用,加强消费者咨询、投诉、举报等受理工作。
三是深入推进放心消费创建工作。大力开展商标广告战略
一是宣传与监管并重。
二是积极开展“一人一标”创建活动。强力开展打击传销专项整治工作
(六)加强自身建设,营造干事创业新氛围
一是全面加强机关党建工作。
二是全面贯彻从严治党新要求。
三是多措并举扎实推进精准扶贫工作。
四是加强工商文化建设。
三、部门决算单位构成
米脂县工商行政管理局共有1个决算单位,即米脂县工商行政管理局,无基层决算单位。属于全额财政拨款的行政机关。
四、部门人员情况说明
截止2018年底,米脂县工商行政管理局共有人员编制74个,其中:行政编制62个,参公编制12个。实有在人员116人,其中行政人员56人,参公事业人员22人,单位管理的退休人员38人。
五、部门决算收支情况说明
(一)2018年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总休情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。
2018年度实际收到的一般公共预算财政拨款为1232.45万元,财政部门拨款对账单为1232.45万元。2018年收入决算数较上年增长8.12万元,增长0.66%.主要原因是职工人员增加,干部工资增长。
2、本年度收入构成情况。
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 | |
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||
合计 |
1232.45 |
1232.45 | |
2011501 |
行政运行 |
999.59 |
999.59 |
2011504 |
工商行政管理专项 |
25.00 |
25.00 |
2011505 |
执法办案专项 |
15.00 |
15.00 |
2011706 |
消费者权益保护 |
7.60 |
7.60 |
208 |
社会保障和就业支出 |
185.26 |
185.26 |
3、本年支出构成情况。
|
|
|
| |
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
功能分类 |
科目名称 | |||
合计 |
1,232.45 |
1,184.85 |
47.60 | |
2011501 |
行政运行 |
999.59 |
999.59 |
|
2011504 |
工商行政管理专项 |
25.00 |
|
25.00 |
2011505 |
执法办案专项 |
15.00 |
|
15.00 |
2011706 |
消费者权益保护 |
7.60 |
|
7.60 |
208 |
社会保障和就业支出 |
185.26 |
185.26 |
|
(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况,分析增减变化的原因。
2018年全年支出决算1232.45万元,其中工资福利支出899.23万元,商品服务支出87.68,对个人和家庭的补助197.74。项目支出47.6万元。较2017年支出总计1224.33万元,增长8.12万元,增长0.66%,主要原因是新增人员,干部工资增长。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类科目说明支出具体内容)
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 | ||
|
合计 |
1,232.45 |
1,184.85 |
1,097.17 |
87.68 |
47.60 |
2011501 |
行政运行 |
999.59 |
999.59 |
911.91 |
87.68 |
47.60 |
2011504 |
工商行政管理专项 |
25.00 |
|
|
|
25.00 |
2011505 |
执法办案专项 |
15.00 |
|
|
|
15.00 |
2011706 |
消费者权益保护 |
7.60 |
|
|
|
7.60 |
208 |
社会保障和就业支出 |
185.26 |
185.26 |
185.26 |
|
|
支出决算数较上年增加0.66%,主要原因是新增人员,干部工资增长。2018年项目支出47.6万元,与上年62.75万元相比,减少15.15万元,主要原因本年减少服装购置。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 | |
经济分类科目编码 |
科目名称 | ||||
合计 |
1,184.85 |
1,097.17 |
87.68 |
| |
301 |
工资福利支出 |
899.23 |
899.23 |
|
|
30101 |
基本工资 |
381.14 |
381.14 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
466.22 |
466.22 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
32.03 |
32.03 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
19.84 |
19.84 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
87.68 |
|
87.68 |
|
30201 |
办公费 |
4.47 |
|
4.47 |
|
30202 |
印刷费 |
2.08 |
|
2.08 |
|
30205 |
水费 |
2.10 |
|
2.10 |
|
30206 |
电费 |
2.86 |
|
2.86 |
|
30207 |
邮电费 |
0.55 |
|
0.55 |
|
30208 |
取暖费 |
2.78 |
|
2.78 |
|
30211 |
差旅费 |
1.91 |
|
1.91 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.75 |
|
1.75 |
|
30228 |
工会经费 |
14.40 |
|
14.40 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.44 |
|
10.44 |
|
30226 |
劳务费 |
1.44 |
|
1.44 |
|
30239 |
其他交通费用 |
42.90 |
|
42.90 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
197.94 |
197.94 |
|
|
30305 |
生活补助 |
9.68 |
9.68 |
|
|
30509 |
奖励金 |
3.00 |
3.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
185.26 |
185.26 |
|
|
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。
(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
三公”经费支出12.19万元,其中公务接待1.75万元,其他交通费10.44万元。目前单位拥有执法用车7辆,本年全系统国内公务接待的22批次,共446人次。
2、培训费支出决算情况说明。
我单位2017年度未有培训费支出。
3、会议费支出决算情况说明。
我单位2017年度未有会议费支出。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款1232.45万元。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
机关运行经费为87.68较去年101.23,减少14.45万元,主要原因是严格控制各项支出,降低费用开支。
(二)政府采购支出情况。
本部门2018年无政府采购支出。
(三)国有资产占用及购置情况说明
截止2018年12月底,本部门公务车辆7辆,没有单价20.00万元以上的设备。
八、专业名词解释
1、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
工资福利支出:指我厅开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。
对个人和家庭的补助支出:指用于对个人和家庭补助支出,主要包括:单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。
商品和服务支出:指我厅在日常工作中购买商品和服务的支出,主要包括:办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等,不包括项目支出中购买商品和服务的支出。
2、项目支出:指我厅根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
3、机关运行经费:本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。
4、三公经费:本单位人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费。
附件:
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