[索引号] | 11610827MB2977990K/2019-00124 | [ 主题分类 ] | 其他 |
---|---|---|---|
[ 发布机构 ] | 米脂县发展改革和科技局 | [ 发文日期 ] | 2019-11-14 |
[ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | |
[ 名 称 ] | 米脂县发展改革和科技局(科技局)2018年部门决算说明 |
一、米脂县科技局主要职责
(一)贯彻执行党和国家、省、市关于科学技术工作的方针、政策和法律、法规;研究提出全县科技发展战略和方针政策;研究科技促进经济与社会发展的重大问题。
(二)拟定全县科技发展的重大布局、优先发展领域;研究拟定地方性科学技术管理的行政规章。研究制定加强全县基础研究、高新技术发展、科技创新、科技成果转化的相关政策措施。
(三)组织编制全县科学技术发展中长期规划和年度计划,负责自然科学技术基金、科技攻关、星火、火炬、社会发展、科技合作、成果推广、重大科技产业化和软科学等计划的制定与组织实施。
(四)研究提出全县科技体制改革政策、措施,指导全县科技体制改革工作,推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制和机制。研究提出多渠道增加科技投入的措施;优化科技资源配置;编制归口管理的科学事业费、科技三项费等有关费用的预算方案。负责全县科技管理工作。
(五)承办县政府交办的其他事项。
二、2018年度完成的主要工作任务
(一)搞好小米生产科技示范基地建设工程。创建谷子高产示范区1500亩,辐射带动1万亩。
(二)完成好市上下达我县和各项科技工作经济指标技术市场交易额达到500万元,科学技术应用与研究经费达到1400万元。
(三)搞好科技示范企业、乡、村创建工作。创建科技示范企业1个,科技示范乡镇1个,科技示范村10个。
(四)精心组织参加杨凌“农高会”。充分动员组织我县具有一定影响力的民营企业赴会展销。
(五)搞好科技特派员基层创业工程计划。组织市、县30名科技特派员深入所驻村开展科技特派员创业工程计划。新发展县级科技特派员13名。
(六)着力搞好科技宣传培训工作。搞好“科技宣传月”和“科技活动周”活动,做好米脂科技简报的编发工作。搞好现代农业科技知识培训工作。培训人次达到10000人。
(七)做好科技管理和服务工作。引进新品种20类,引进新技术10项。专利申请量达到12件。
(八)完成好县上交办的其他各项工作。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。
纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有2个,包括:
序号 |
单位名称 |
1 |
米脂县科技局部门本级(机关) |
2 |
米脂县科学技术情报所 |
四、部门人员情况说明
截止2018年底,全系统共30人。科技局为全额预算单位:在职11人、退休4人;情报所为全额预算单位:在职10人,退休5人。
五、部门决算收支情况说明
(一)2018年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总休情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。
2018年收入总计434.34万元,较2017年收入总计357.01万元,增加77.33万元,增幅了21.67%,主要原因是人员调配,经费增加。2018年支出总计434.34万元,较2017年支出总计357.01万元,增加77.33万元,增幅了21.67%,主要原因是人员调配及项目经费增加。
2、本年度收入构成情况。
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 | |
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||
合计 |
434.34 |
434.34 | |
206 |
科学技术支出 |
383.59 |
383.59 |
20601 |
科学技术管理事务 |
125.69 |
125.69 |
2060101 |
行政运行 |
125.67 |
125.67 |
20604 |
技术研究与开发 |
146.00 |
146.00 |
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
25.00 |
25.00 |
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
121 |
121 |
20605 |
科技条件与服务 |
111.90 |
111.90 |
2060501 |
机构运行 |
111.20 |
111.20 |
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
0.70 |
0.70 |
208 |
社会保障和就业支出 |
50.75 |
50.75 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
50.75 |
50.75 |
2080502 |
事业单位离退休 |
25.78 |
25.78 |
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
24.97 |
24.97 |
3、本年度支出构成情况。
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
功能分类 |
科目名称 | |||
合计 |
434.34 |
287.64 |
146.70 | |
206 |
科学技术支出 |
383.59 |
236.89 |
146.70 |
20601 |
科学技术管理事务 |
125.69 |
125.69 |
0.00 |
2060101 |
行政运行 |
125.69 |
125.69 |
0.00 |
20604 |
技术研究与开发 |
146.00 |
0.00 |
146.00 |
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
121.00 |
0.00 |
121.00 |
20605 |
科技条件与服务 |
111.90 |
111.20 |
0.70 |
2060501 |
机构运行 |
111.20 |
111.20 |
0.00 |
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
0.70 |
0.00 |
0.70 |
208 |
社会保障和就业支出 |
50.75 |
50.75 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
50.75 |
50.75 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
25.78 |
25.78 |
0.00 |
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
24.97 |
24.97 |
0.00 |
(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
2018年收入总计434.34万元,较2017年收入总计357.01万元,增加77.33万元,增幅了21.67%,主要原因是人员调配,经费增加。2018年支出总计434.34万元,较2017年支出总计357.01万元,增加77.33万元,增幅了21.67%,主要原因是人员调配及项目经费增加。
1、一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类科目说明)
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 | ||
|
合计 |
434.34 |
287.64 |
258.50 |
29.14 |
146.70 |
206 |
科学技术支出 |
383.59 |
236.89 |
207.75 |
29.14 |
146.70 |
20601 |
科学技术管理事务 |
125.69 |
125.69 |
105.08 |
20.61 |
0.00 |
2060101 |
行政运行 |
125.69 |
125.69 |
105.08 |
20.61 |
0.00 |
20604 |
技术研究与开发 |
146.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
146.00 |
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.00 |
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
121.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
121.00 |
20605 |
科技条件与服务 |
111.90 |
111.20 |
102.67 |
8.53 |
0.70 |
2060501 |
机构运行 |
111.20 |
111.20 |
102.67 |
8.53 |
0.00 |
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.70 |
208 |
社会保障和就业支出 |
50.75 |
50.75 |
50.75 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
50.75 |
50.75 |
50.75 |
0.00 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
25.78 |
25.78 |
25.78 |
0.00 |
0.00 |
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
24.97 |
24.97 |
24.97 |
0.00 |
0.00 |
2、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费说明)
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 | |
经济分类科目编码 |
科目名称 | |||
合计 |
287.64 |
258.50 |
29.14 | |
301 |
工资福利支出 |
191.73 |
191.73 |
|
30101 |
基本工资 |
81.92 |
81.92 |
|
30102 |
津贴补贴 |
59.14 |
59.14 |
|
30103 |
奖金 |
0 |
0 |
|
30107 |
绩效工资 |
26.30 |
26.30 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
24.37 |
24.37 |
|
502 |
商品和服务支出 |
29.14 |
|
29.14 |
30201 |
办公费 |
4.62 |
|
4.62 |
30202 |
印刷费 |
2.04 |
|
2.04 |
30211 |
差旅费 |
3.94 |
|
3.94 |
30213 |
维护(修)费 |
1.01 |
|
1.01 |
30217 |
公务接待费 |
1.57 |
|
1.57 |
30218 |
专用材料费 |
1.34 |
|
1.34 |
30226 |
劳务费 |
2.2 |
|
2.2 |
30228 |
工会经费 |
3.24 |
|
3.24 |
30239 |
其他交通费用 |
7.65 |
|
7.65 |
30299 |
其他商品服务支出 |
1.54 |
|
1.54 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
66.77 |
66.77 |
|
30302 |
退休费 |
50.75 |
50.75 |
|
30305 |
生活补助 |
16.02 |
16.02 |
|
3、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。
4、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算收支。
5、2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
(一)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算1.57万元,较上年1.57万元无变动。
1)本年“三公”经费支出总额1.57万元,其中因公出国(境)费用0元,上年因公出国(境)费用0元,公务用车购置费0元,公务用车运行维护费0万元,公务接待费1.57万元。较上年无变动。
2)本年没有公务用车购置。
3)本年全系统国内公务接待的16批次,共141人次。
(二)培训费支出决算情况说明。
2018年决算培训费无。
(三)会议费支出决算情况说明。
2018年决算会议费无。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
我机关对资金管理做到专款专用严格执行《行政事业单位财务管理规定》。将全年工作按时间表合理分配安排,从项目立项、绩效目标、资金管理、财务信息质量以及项目经济社会效益等方面加强考核。按照工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果,进一步分解细化,将责任落实到科室、岗位,形成完整的绩效管理工作方案和指标考核评估体系,使绩效评估指标与各部门工作任务紧密结合起来,推动各项工作落实。
从整体上看,米脂县科技局整体支出决策正确,资金管理规范,项目管理到位,政策执行有力,有效发挥了财政资金的使用效率,在保证各项正常开支的前提下,做到了节约高效。促使自身建设不断加强,助推发展能力不断增强,民主监督职能不断强化,参政议政水平不断提高,服务渠道不断拓宽,服务效能不断提升。
七、 其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
本年度安排财政拨款预算的办公费及印刷费、差旅费、会议费、福利费及其他费用的机关运行经费29.14万元,同往年30.01相比减少了0.87万元,减少了0.02%,主要是公用经费适度缩减。
(二)政府采购支出情况。
本部门2018年无政府采购支出。
(三)国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末,本部门无公务车;无单价20万元以上的设备。
八、专业名词解释
1、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
工资福利支出:指我厅开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。
对个人和家庭的补助支出:指用于对个人和家庭补助支出,主要包括:单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。
2、商品和服务支出:指我厅在日常工作中购买商品和服务的支出,主要包括:办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等,不包括项目支出中购买商品和服务的支出。
项目支出:指我厅根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
3、机关运行经费:本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。
4、三公经费:本单位人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费。
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