[索引号] | 11610827MB29008110/2020-03165 | [ 主题分类 ] | 其他 |
---|---|---|---|
[ 发布机构 ] | 米脂县人民政府办公室 | [ 发文日期 ] | 2020-10-23 |
[ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | |
[ 名 称 ] | 米脂县政协 2019年部门决算 |
/**/*/
米脂县政协
2019年部门决算
保密审查情况:已审查
部门主要负责人审签情况:已审签
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 (注意今年与年初预算对比)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况说明
(二)财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
(三)培训费支出情况说明
(四)会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况说明
(二)部门决算中项目绩效自评结果
十、其他重要事项说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购支出情况说明
(三)国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
(一)主要职责
1、宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针、政策,推动社会各界力量积极参加全县政治文明、物质文明和精神文明建设事业。贯彻全国、省、市政协委员会精神以及县委的有关规定,向市政协和县委反映贯彻执行情况。
2、密切联系各方面人士,反映他们及其所联系的群众的意见和要求,对县级国家机关和工作人员的工作提出建议和批评,协助县级国家机关进行机构改革和体制改革,改进工作,提高效率,克服官僚主义,加强廉政建设。
3、调整和处理统一战线各方面的关系和县政协委员会内部合作的重要事项。根据县委提议任免机关科级干部。
4、通过各种形式,积极传播先进思想,开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的品德以及革命的理想、道德和纪律的宣传教育,引导全县政协委员做好人民的公仆、社会的楷模。
5、坚持发展科学、繁荣文化的“百花齐放、百家争鸣”的方针,密切联系县级国家机关和其他有关组织,在政治、法律、经济、教育、科学文化、文化艺术、医药卫生、体育等方面开展调查研究等活动,广开言路、广开才路,充分发挥委员会的专长和作用。推动和协助社会力量,兴办有利于米脂社会经济发展的事业。
6、组织委员就全县改革和建设中的重大问题视察调研,通过建议案、提案和其他方式向县委、县人大常委会、县政府和有关组织提出意见、建议和批评,为全县经济发展和社会进步献计出力。
7、加强同各县(区)政协及毗邻省、区政协组织的联系,沟通情况,交流经验,推动工作。
(二)内设机构
2020年度本部门内设机构6个,主要包括:办公室、提案和法制委员会、人口环境资源委员会、农业农村和经济委员会、文史和科教委员会、委员管理工作委员会;下设一个事业单位:综合研究室。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共一个,是一级预算单位:
序号 |
单位名称 |
| |
序号 |
单位名称 | ||
1 |
中国人民政治协商会议陕西省米脂县委员会本级(机关) |
三、部门人员情况
截止2019年底,本部门人员编制20人,其中行政编制15人、事业编制5人;实有人员34人,其中行政30人、事业4人。本单位管理的离退休人员17人。
第二部分 2019年度部门决算表
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目) |
否 |
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目) |
否 |
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
无政府性基金预算 |
收入支出决算总表
公开01表
编制部门: 中国人民政治协商会议陕西省米脂县委员会
金额单位:万元
收 入 |
支 出 | ||
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
1、一般公共预算财政拨款 |
641.49 |
1、一般公共服务支出 |
616.99 |
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
3、国有资本经营预算财政拨款 |
|
3、国防支出 |
|
4、上级补助收入 |
|
4、公共安全支出 |
|
5、事业收入 |
|
5、教育支出 |
|
6、经营收入 |
|
6、科学技术支出 |
|
7、附属单位上缴收入 |
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
24.5 |
8、其他收入 |
|
8、社会保障和就业支出 |
|
|
|
9、卫生健康支出 |
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
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|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
22、其他支出 |
|
本年收入合计 |
641.49 |
本年支出合计 |
641.49 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
收入总计 |
641.49 |
支出总计 |
641.49 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
编制部门: 中国人民政治协商会议陕西省米脂县委员会 公开02表
金额单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 | ||
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中:教育 收费 | ||||||
合计 |
641.49 |
641.49 |
|
|
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|
| |
201 |
一般公共服务支出 |
616.99 |
616.99 |
|
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|
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20102 |
政协事务 |
616.99 |
616.99 |
|
|
|
|
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2010201 |
行政运行 |
505.21 |
505.21 |
|
|
|
|
|
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
79.75 |
79.75 |
|
|
|
|
|
|
2010204 |
政协会议 |
16.85 |
16.85 |
|
|
|
|
|
|
2010205 |
委员视察 |
15.18 |
15.18 |
|
|
|
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
24.5 |
24.5 |
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化 |
24.5 |
24.5 |
|
|
|
|
|
|
2070111 |
文化创作与保护 |
24.5 |
24.5 |
|
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|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门: 中国人民政治协商会议陕西省米脂县委员会 金额单位:万元
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 | ||
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||
合计 |
641.49 |
505.21 |
136.28 |
|
|
| ||
201 |
一般公共服务支出 |
616.99 |
505.21 |
111.78 |
|
|
| |
20102 |
政协事务 |
616.99 |
505.21 |
111.78 |
|
|
| |
2010201 |
行政运行 |
505.21 |
505.21 |
|
|
|
| |
2010202 |
一般行政管理事务 |
79.75 |
|
79.75 |
|
|
| |
2010204 |
政协会议 |
16.85 |
|
16.85 |
|
|
| |
2010205 |
委员视察 |
15.18 |
|
15.18 |
|
|
| |
207 |
文化体育与传媒支出 |
24.5 |
|
24.5 |
|
|
| |
20701 |
文化 |
24.5 |
|
24.5 |
|
|
| |
2070111 |
文化创作与保护 |
24.5 |
|
24.5 |
|
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|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门: 中国人民政治协商会议陕西省米脂县委员会 金额单位:万元
收入 |
支出 | ||||
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
1、一般公共预算财政拨款 |
641.49 |
1、一般公共服务支出 |
616.99 |
616.99 |
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
|
3、国有资本经营预算收入 |
|
3、国防支出 |
|
|
|
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|
4、公共安全支出 |
|
|
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|
|
5、教育支出 |
|
|
|
|
|
6、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
24.5 |
24.5 |
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
9、卫生健康支出 |
|
|
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
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|
11、城乡社区支出 |
|
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|
12、农林水支出 |
|
|
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|
13、交通运输支出 |
|
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|
14、资源勘探信息等支出 |
|
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|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
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|
19、住房保障支出 |
|
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|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
641.49 |
本年支出合计 |
641.49 |
641.49 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
1、一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
641.49 |
支出总计 |
641.49 |
641.49 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
公开05表
编制部门: 中国人民政治协商会议陕西省米脂县委员会 金额单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 | |||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 | |||
合计 |
641.49 |
505.21 |
397.17 |
108.04 |
136.28 |
| |
201 |
一般公共服务支出 |
616.99 |
616.99 |
|
|
|
|
20102 |
政协事务 |
616.99 |
616.99 |
|
|
|
|
2010201 |
行政运行 |
505.21 |
505.21 |
397.17 |
108.04 |
|
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
79.75 |
79.75 |
|
|
79.75 |
|
2010204 |
政协会议 |
16.85 |
16.85 |
|
|
16.85 |
|
2010205 |
委员视察 |
15.18 |
15.18 |
|
|
15.18 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
24.5 |
24.5 |
|
|
24.5 |
|
20701 |
文化 |
24.5 |
24.5 |
|
|
24.5 |
|
2070111 |
文化创作与保护 |
24.5 |
24.5 |
|
|
24.5 |
|
|
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|
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|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)
公开06表
编制部门: 中国人民政治协商会议陕西省米脂县委员会 金额单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 | |
经济分类科目编码 |
科目名称 | ||||
合计 |
505.21 |
397.17 |
108.04 |
| |
301 |
工资福利支出 |
397.17 |
397.17 |
|
|
30101 |
基本工资 |
111.79 |
111.79 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
198.45 |
198.45 |
|
|
30103 |
奖金 |
3.14 |
3.14 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
10.95 |
10.95 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
19.68 |
19.68 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
9.84 |
9.84 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.42 |
0.42 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
42.9 |
42.9 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
108.04 |
|
108.04 |
|
30201 |
办公费 |
7.55 |
|
7.55 |
|
30202 |
印刷费 |
15.82 |
|
15.82 |
|
30205 |
水费 |
0.69 |
|
0.69 |
|
30207 |
邮电费 |
1.2 |
|
1.2 |
|
30211 |
差旅费 |
8.36 |
|
8.36 |
|
30217 |
公务接待费 |
6.3 |
|
6.3 |
|
30226 |
劳务费 |
4.45 |
|
4.45 |
|
30228 |
工会经费 |
6.42 |
|
6.42 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
11.1 |
|
11.1 |
|
30239 |
其他交通费用 |
39.15 |
|
39.15 |
|
30299 |
其他商品服务支出 |
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门: 中国人民政治协商会议陕西省米脂县委员会 金额单位:万元
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 | |||||
小计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 | |||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
预算数 |
17.4 |
|
6.3 |
|
|
11.1 |
16.85 |
|
决算数 |
17.4 |
|
6.3 |
|
|
11.1 |
16.85 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门: 中国人民政治协商会议陕西省米脂县委员会 金额单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
合计 |
|
|
|
|
|
| |
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年收入、支出(含2018年结余)总计 641.49万元,与 2018 年相比,收入、支出总计各减少119.65 万元,减少15.72%,主要是本机关减少了旧房改造维修费用。
收 入 |
支 出 | ||
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
1、一般公共预算财政拨款 |
641.49 |
1、一般公共服务支出 |
616.99 |
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
3、国有资本经营预算财政拨款 |
|
3、国防支出 |
|
4、上级补助收入 |
|
4、公共安全支出 |
|
5、事业收入 |
|
5、教育支出 |
|
6、经营收入 |
|
6、科学技术支出 |
|
7、附属单位上缴收入 |
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
24.5 |
8、其他收入 |
|
8、社会保障和就业支出 |
|
|
|
9、卫生健康支出 |
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
22、其他支出 |
|
本年收入合计 |
641.49 |
本年支出合计 |
641.49 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
收入总计 |
641.49 |
支出总计 |
641.49 |
二、收入决算情况说明
2019年收入合计641.49万元,其中:财政拨款收入641.49万元,占收入100%;事业收入0万元,占收入0%;经营收入0万元,占收入0%;其他收入0万元,占收入0%。
收入决算表
编制部门: 中国人民政治协商会议陕西省米脂县委员会 公开02表
金额单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 | ||
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中:教育 收费 | ||||||
合计 |
641.49 |
641.49 |
|
|
|
|
|
| |
201 |
一般公共服务支出 |
616.99 |
616.99 |
|
|
|
|
|
|
20102 |
政协事务 |
616.99 |
616.99 |
|
|
|
|
|
|
2010201 |
行政运行 |
505.21 |
505.21 |
|
|
|
|
|
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
79.75 |
79.75 |
|
|
|
|
|
|
2010204 |
政协会议 |
16.85 |
16.85 |
|
|
|
|
|
|
2010205 |
委员视察 |
15.18 |
15.18 |
|
|
|
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
24.5 |
24.5 |
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化 |
24.5 |
24.5 |
|
|
|
|
|
|
2070111 |
文化创作与保护 |
24.5 |
24.5 |
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计641.49万元,其中:基本支出505.21万元,占支出78.76%;项目支出136.28万元,占21.24%;经营支出*0万元,占0%。
支出决算表
公开03表
编制部门: 中国人民政治协商会议陕西省米脂县委员会 金额单位:万元
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 | ||
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||
合计 |
641.49 |
505.21 |
136.28 |
|
|
| ||
201 |
一般公共服务支出 |
616.99 |
505.21 |
111.78 |
|
|
| |
20102 |
政协事务 |
616.99 |
505.21 |
111.78 |
|
|
| |
2010201 |
行政运行 |
505.21 |
505.21 |
|
|
|
| |
2010202 |
一般行政管理事务 |
79.75 |
|
79.75 |
|
|
| |
2010204 |
政协会议 |
16.85 |
|
16.85 |
|
|
| |
2010205 |
委员视察 |
15.18 |
|
15.18 |
|
|
| |
207 |
文化体育与传媒支出 |
24.5 |
|
24.5 |
|
|
| |
20701 |
文化 |
24.5 |
|
24.5 |
|
|
| |
2070111 |
文化创作与保护 |
24.5 |
|
24.5 |
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因是……。
2019 年财政拨款收入、支出(含2018年结余)总计 641.49万元,与 2018 年相比,收入、支出总计各减少641.49 万元,减少15.72%,主要是本机关减少了旧房改造维修费用。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门: 中国人民政治协商会议陕西省米脂县委员会 金额单位:万元
收入 |
支出 | ||||
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
1、一般公共预算财政拨款 |
641.49 |
1、一般公共服务支出 |
616.99 |
616.99 |
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
|
3、国有资本经营预算收入 |
|
3、国防支出 |
|
|
|
|
|
4、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
5、教育支出 |
|
|
|
|
|
6、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
24.5 |
24.5 |
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
9、卫生健康支出 |
|
|
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
641.49 |
本年支出合计 |
641.49 |
641.49 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
1、一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
641.49 |
支出总计 |
641.49 |
641.49 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况说明
2019 年财政拨款支出641.49万元,占本年支出合
计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少119.65万元,减少15.72%,主要原因是本机关减少了旧房改造维修费用。
(二)财政拨款支出决算具体情况说明
2019 年财政拨款支出决算为641.49万元,按照政府功能分类科目,其中:一般公共服务支出(类)为616.99万元,文化体育与传媒支出(类) 24.5万元。
一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
公开05表
编制部门: 中国人民政治协商会议陕西省米脂县委员会 金额单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 | |||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 | |||
合计 |
641.49 |
505.21 |
397.17 |
108.04 |
136.28 |
| |
201 |
一般公共服务支出 |
616.99 |
616.99 |
|
|
|
|
20102 |
政协事务 |
616.99 |
616.99 |
|
|
|
|
2010201 |
行政运行 |
505.21 |
505.21 |
397.17 |
108.04 |
|
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
79.75 |
79.75 |
|
|
79.75 |
|
2010204 |
政协会议 |
16.85 |
16.85 |
|
|
16.85 |
|
2010205 |
委员视察 |
15.18 |
15.18 |
|
|
15.18 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
24.5 |
24.5 |
|
|
24.5 |
|
20701 |
文化 |
24.5 |
24.5 |
|
|
24.5 |
|
2070111 |
文化创作与保护 |
24.5 |
24.5 |
|
|
24.5 |
|
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出505.21万元,包括:人员经费支出397.17万元和公用经费支出108.04万元。
人员经费397.17万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资111.79万元,津贴补贴198.45万元,奖金3.14万元,绩效工资10.95万元,机关事业养老保险缴费19.68万元,职业年金缴费9.84万元,其他社会保障缴费0.42万元,住房公积金42.9万元。
公用经费108.04万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)办公费7.55万元,印刷费15.82万元,水费0.69万元,邮电费1.2万元,差旅费8.36万元,公务接待费6.3万元,劳务费4.45万元,工会经费6.42万元,公务用车运行维护费11.1万元,其他交通费39.15万元,其他商品服务支出7万元。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)
公开06表
编制部门: 中国人民政治协商会议陕西省米脂县委员会 金额单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 | |
经济分类科目编码 |
科目名称 | ||||
合计 |
505.21 |
397.17 |
108.04 |
| |
301 |
工资福利支出 |
397.17 |
397.17 |
|
|
30101 |
基本工资 |
111.79 |
111.79 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
198.45 |
198.45 |
|
|
30103 |
奖金 |
3.14 |
3.14 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
10.95 |
10.95 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
19.68 |
19.68 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
9.84 |
9.84 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.42 |
0.42 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
42.9 |
42.9 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
108.04 |
|
108.04 |
|
30201 |
办公费 |
7.55 |
|
7.55 |
|
30202 |
印刷费 |
15.82 |
|
15.82 |
|
30205 |
水费 |
0.69 |
|
0.69 |
|
30207 |
邮电费 |
1.2 |
|
1.2 |
|
30211 |
差旅费 |
8.36 |
|
8.36 |
|
30217 |
公务接待费 |
6.3 |
|
6.3 |
|
30226 |
劳务费 |
4.45 |
|
4.45 |
|
30228 |
工会经费 |
6.42 |
|
6.42 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
11.1 |
|
11.1 |
|
30239 |
其他交通费用 |
39.15 |
|
39.15 |
|
30299 |
其他商品服务支出 |
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为17.4万元,支出决算为17.4万元,完成预算的100%。决算数较预算数减少(增加)**万元,主要原因是……。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
(具体说明因公出国(境)团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等,并列图表)
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算11.1万元,占预算数100%;公务接待费支出决算6.3万元,占预算数100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)支出情况说明
2019年因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),决算数较预算数无增减。
2.公务用车购置费用支出情况说明
2019年购置车辆0台(如没有支出填0),预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),决算数较预算数无增减。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明
2019年公务用车运行维护费预算为11.1万元,支出决算为11.1万元(如没有支出填0),完成预算的100%,决算数较预算数无增减。
4.公务接待费支出情况说明
2019年公务接待88批次,493人次,预算为6.3万元,支出决算为6.3万元(如没有支出填0),完成预算的100%,决算数较预算数无增减。
(三)培训费支出情况说明
2019年培训费预算为0万元,决算数较预算数无增减。
(四)会议费支出情况说明
2019年会议费预算为16.85万元,支出决算为16.85万元(如没有支出填0),完成预算的100%,决算数较预算数无增减。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
(如不涉及,文字说明“本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。”)
本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。
九、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况说明
根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共计项目6个,涉及财政资金56.53万元。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
评价结果为优秀的项目4个,占全部项目的67%;良好的项目2个,占全部项目的33%;一般的项目0个,占全部项目的0%。通过项目实施从项目立项、绩效目标、资金管理、财务信息质量以及项目经济社会效益等方面加强考核。按照工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果,进一步分解细化,将责任落实到科室、岗位,形成完整的绩效管理工作方案和指标考核评估体系,使绩效评估指标与各部门工作任务紧密结合起来,推动各项工作落实。
发现的问题及原因:参政议政水平有待提高,各部门工作推动有些缓慢。下一步改进措施:规范资金管理和项目管理,有效发挥了财政资金的使用效率,在保证各项正常开支的前提下,做到了节约高效。促使自身建设不断加强,助推发展能力不断增强,民主监督职能不断强化,参政议政水平不断提高,服务渠道不断拓宽,服务效能不断提升。
十、其他重要事项说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2019年机关运行经费预算为108.04(决算报表F03 机构运行信息表 第四项 机关运行经费)万元,支出决算为108.04万元,完成预算的100%。决算数较预算数无增减。
(二)政府采购支出情况说明
本部门2019年无政府采购支出。
(如不涉及,文字说明“本部门2019年无政府采购支出。”)
(三)国有资产占用及购置情况说明
截至2019年末,本机关共有车辆2辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。
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