[索引号] | 11610827MB29008110/2020-03182 | [ 主题分类 ] | 其他 |
---|---|---|---|
[ 发布机构 ] | 米脂县人民政府办公室 | [ 发文日期 ] | 2020-10-26 |
[ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | |
[ 名 称 ] | 中共米脂县直属机关工作委员会 2019年部门决算 |
中共米脂县直属机关工作委员会
2019年部门决算
保密审查情况:已审查
部门主要负责人审签情况:已审签
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 (注意今年与年初预算对比)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况说明
(二)财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
(三)培训费支出情况说明
(四)会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况说明
(二)部门决算中项目绩效自评结果
十、其他重要事项说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购支出情况说明
(三)国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
(一)主要职责
指导县直各单位党组织党的思想、组织、作风建设和党员管理教育工作,负责对党员和党务干部及入党积极分子的培训;指导、审批县直机关党组织的设置和换届选举,负责县直机关党组织负责人的考核、任免、培训工作;指导县直机关党组织对党员的监督;规划并指导县直各单位党组织做好党员发展工作,负责审批县直机关党员的发展、转正和处置不合格党员工作;审批一般党员干部违反党纪的处理决定;领导县直机关(单位)党组织做好思想政治工作,协调县直机关做好精神文明建设工作;指导县直机关(单位)各级党组织对党员和党员领导干部的监督,了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见,向县委反映部门领导班子和领导干部的情况;认真做好党费的收缴工作;完成县委交办的其他工作任务。
(二)内设机构
本部门没有内设机构
二、部门决算单位构成
纳入本部门2019年部门决算编制范围的二级决算单位共有1个,包括:
序号 |
单位名称 |
1 |
中共米脂县直属机关工作委员会(本级) |
三、部门人员情况
截止2019年底,本部门人员编制4人,其中行政编制4人、事业编制0人;实有人员6人,其中行政6人。单位管理的离退休人员7人。
第二部分 2019年度部门决算表
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目) |
否 |
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目) |
否 |
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
没有政府基金 |
收入支出决算总表
公开01表
编制部门: 记得填制表头 金额单位:万元
收 入 |
支 出 | ||
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
1、一般公共预算财政拨款 |
110.22 |
1、一般公共服务支出 |
110.22 |
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
3、国有资本经营预算财政拨款 |
|
3、国防支出 |
|
4、上级补助收入 |
|
4、公共安全支出 |
|
5、事业收入 |
|
5、教育支出 |
|
6、经营收入 |
|
6、科学技术支出 |
|
7、附属单位上缴收入 |
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
8、其他收入 |
|
8、社会保障和就业支出 |
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9、卫生健康支出 |
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10、节能环保支出 |
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11、城乡社区支出 |
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12、农林水支出 |
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13、交通运输支出 |
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14、资源勘探信息等支出 |
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15、商业服务业等支出 |
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16、金融支出 |
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17、援助其他地区支出 |
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18、自然资源海洋气象等支出 |
|
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|
19、住房保障支出 |
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20、粮油物资储备支出 |
|
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|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
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|
22、其他支出 |
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本年收入合计 |
110.22 |
本年支出合计 |
110.22 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
收入总计 |
110.22 |
支出总计 |
110.22 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门: 金额单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 | ||
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中:教育 收费 | ||||||
合计 |
110.22 |
110.22 |
|
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| |
201 |
一般公共性服务支出 |
110.22 |
110.22 |
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20136 |
其他共产党事务支出 |
110.22 |
110.22 |
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2013601 |
行政运行 |
97.77 |
97.77 |
|
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2013602 |
一般行政管理事务 |
12.45 |
12.45 |
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注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门: 金额单位:万元
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 | ||
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||
合计 |
110.22 |
97.77 |
12.45 |
|
|
| ||
201 |
一般公共性服务支出 |
110.22 |
97.77 |
|
|
|
| |
20136 |
其他共产党事务支出 |
110.22 |
97.77 |
|
|
|
| |
2013601 |
行政运行 |
97.77 |
97.77 |
|
|
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| |
2013602 |
一般行政管理事务 |
12.45 |
|
12.45 |
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注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门: 金额单位:万元
收入 |
支出 | ||||
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
1、一般公共预算财政拨款 |
110.22 |
1、一般公共服务支出 |
110.22 |
110.22 |
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
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3、国有资本经营预算收入 |
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3、国防支出 |
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4、公共安全支出 |
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5、教育支出 |
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6、科学技术支出 |
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7、文化旅游体育与传媒支出 |
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8、社会保障和就业支出 |
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9、卫生健康支出 |
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10、节能环保支出 |
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11、城乡社区支出 |
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12、农林水支出 |
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13、交通运输支出 |
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14、资源勘探信息等支出 |
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15、商业服务业等支出 |
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16、金融支出 |
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17、援助其他地区支出 |
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18、自然资源海洋气象等支出 |
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19、住房保障支出 |
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20、粮油物资储备支出 |
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21、灾害防治及应急管理支出 |
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22、其他支出 |
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本年收入合计 |
110.22 |
本年支出合计 |
110.22 |
110.22 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
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1、一般公共预算财政拨款 |
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2、政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 |
110.22 |
支出总计 |
110.22 |
110.22 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
公开05表
编制部门: 金额单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 | |||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 | |||
合计 |
110.22 |
97.77 |
82.1 |
15.67 |
12.45 |
| |
201 |
一般公共性服务支出 |
110.22 |
97.77 |
82.1 |
15.67 |
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
110.22 |
97.77 |
82.1 |
15.67 |
|
|
2013601 |
行政运行 |
97.77 |
97.77 |
82.1 |
15.67 |
|
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
12.45 |
|
|
|
12.45 |
|
|
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)
公开06表
编制部门: 金额单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 | |
经济分类科目编码 |
科目名称 | ||||
合计 |
97.77 |
82.1 |
15.6 |
| |
301 |
工资福利支出 |
82.1 |
82.1 |
|
|
30101 |
基本工资 |
29.91 |
29.91 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
27.63 |
27.63 |
|
|
30103 |
奖金 |
0.84 |
0.84 |
|
|
30104 |
基本养老保险、职业年金等福利性支出 |
23.72 |
23.72 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
15.67 |
|
15.67 |
|
30201 |
办公费 |
4.18 |
|
4.18 |
|
30202 |
印刷费 |
2.26 |
|
2.26 |
|
30203 |
差旅费 |
2.16 |
|
2.16 |
|
30204 |
租赁费 |
0.25 |
|
0.25 |
|
30205 |
培训费 |
0.45 |
|
0.45 |
|
30206 |
工会经费 |
1.85 |
|
1.85 |
|
30207 |
其他交通费 |
4.5 |
|
4.5 |
|
30208 |
其他商品支出 |
0.2 |
|
0.2 |
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
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31002 |
房屋建筑物购建 |
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31003 |
办公设备购置 |
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|
…… |
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门: 金额单位:万元
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 | |||||
小计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 | |||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
预算数 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.45 |
决算数 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.45 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门: 金额单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
合计 |
|
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年收入110.22万元,支出(含2018年结余)总计 110.22万元,与 2018 年相比,收入、支出总计各减少24.54万元,减少22%,主要是人员调出,项目支出减少。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计11022万元,其中:财政拨款收入110.22万元,占收入100%;事业收入0万元,占收入0%;经营收入0万元,占收入0%;其他收入0万元,占收入0%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计110.00万元,其中:基本支出97.77万元,占支出89%;项目支出12.45万元,占11%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019 年收入110.22万元,支出(含2018年结余)总计 110.22万元,与 2018 年相比,收入、支出总计各减少24.54万元,减少22%,主要是人员调出,项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况说明
2019 年收入110.22万元,支出(含2018年结余)总计 110.22万元,与 2018 年相比,收入、支出总计各减少24.54万元,减少22%,主要是人员调出,项目支出减少。
(二)财政拨款支出决算具体情况说明
2019 年财政拨款支出决算为110.22万元,按照政府功能分类科目,其中:一般公共服务支出(类)为110.22万元,公共安全支出(类) 0万元;教育支出(类) 0 万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出97.77万元,包括:人员经费支出82.1万元和公用经费支出15.67万元。
人员经费82.1万元,主要包括工资福利支出 82.1万元,基本工资29.91万元,津贴补贴 27.63万元,奖金 0.84万元,
基本养老保险、职业年金等福利性支出 23.72万元。
公用经费15.67万元,主要包括办公费4.18万元,印刷费 2.26万元,差旅费2.16万元,租赁费 0.25万元,培训费 0.45万元,工会经费1.85万元,其他交通费4.5万元,其他商品支出0.2万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.45万元,支出决算为0.45万元,完成预算的100%。决算数较预算数减少0.75万元,主要原因是减少党务工作者培训。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)支出情况说明
2019年因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,决算数较预算数减少(增加)0万元。
2.公务用车购置费用支出情况说明
2019年购置车辆0台(如没有支出填0),预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),决算数较预算数减少(增加)0万元。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明
2019年公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0)决算数较预算数减少(增加)0万元。
4.公务接待费支出情况说明
2019年公务接待0批次,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),决算数较预算数减少(增加)0万元。
(三)培训费支出情况说明
2019年培训费预算为0.45万元,支出决算为0.45万元,完成预算的100%,决算数较预算数减少(增加)0万元。
(四)会议费支出情况说明
2019年会议费预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是没有举办党务工作者培训。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。
九、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况说明
根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共计项目0个,涉及财政资金0万元。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
评价结果为优秀的项目0个,占全部项目的0%;良好的项目0个,占全部项目的0%;一般的项目0个,占全部项目的0%。
十、其他重要事项说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2019年机关运行经费预算为15.67万元,支出决算为15.67万元,完成预算的100%。决算数较预算数没有变化。
(二)政府采购支出情况说明
本部门2019年无政府采购支出
(三)国有资产占用及购置情况说明
截至2019年末,本部门共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。
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