[索引号] | 11610827MB2A0168XC/2018-00056 | [ 主题分类 ] | 其他 |
---|---|---|---|
[ 发布机构 ] | 米脂县水利局 | [ 发文日期 ] | 2018-02-14 |
[ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | |
[ 名 称 ] | 米脂县水务局2018年部门预算公开附表 |
附件2 |
2018年部门综合预算公开报表 |
部门名称:米脂县水务局 |
部门主要负责人审签情况:常春 |
目 录 | |||
序号 | 报 表 名 称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
表1 | 2018年部门综合预算收支总表 | ||
表2 | 2018年部门综合预算收入总表 | ||
表3 | 2018年部门综合预算支出总表 | ||
表4 | 2018年部门综合预算财政拨款收支总表 | ||
表5 | 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分) | ||
表6 | 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分) | ||
表7 | 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分) | ||
表8 | 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分) | ||
表9 | 2018年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 无 |
表10 | 2018年部门综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 无 |
表11 | 2018年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表 | ||
表12 | 2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公经费”及会议费、培训费支出明细表 | ||
2018年部门综合预算收支总表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||
项 目 | 预算数 | 支出功能分科目(按大类) | 预算数 | 支出经济科目(按大类) | 预算数 | |||||
一、部门预算 | 3,000.83 | 一、部门预算 | 3,000.83 | 一、部门预算 | 3,000.83 | |||||
1、财政拨款 | 3,000.83 | 1、一般公共服务支出 | 1、人员经费和公用经费支出 | 887.04 | ||||||
(1)一般公共预算拨款 | 2、外交支出 | (1)工资福利支出 | 182.46 | |||||||
其中:专项资金列入部门预算的项目 | 3、国防支出 | (2)商品和服务支出 | 23.25 | |||||||
(2)政府性基金拨款 | 4、公共安全支出 | (3)对个人和家庭的补助 | 548.83 | |||||||
(3)国有资本经营预算收入 | 5、教育支出 | (4)其他资本性支出 | 132.50 | |||||||
2、上级补助收入 | 6、科学技术支出 | 2、专项业务经费支出 | 2,113.79 | |||||||
3、事业收入 | 7、文化体育与传媒支出 | (1)工资福利支出 | ||||||||
其中:纳入财政专户管理的收费 | 8、社会保障和就业支出 | (2)商品和服务支出 | ||||||||
4、事业单位经营收入 | 9、社会保险基金支出 | (3)对个人和家庭的补助 | 2,091.79 | |||||||
5、附属单位上缴收入 | 10、医疗卫生与计划生育支出 | (4)对企事业单位的补助 | 22.00 | |||||||
6、其他收入 | 11、节能环保支出 | (5)转移性支出 | ||||||||
二、部门管理的专项资金(未分解部分) | 12、城乡社区支出 | (6)债务利息支出 | ||||||||
13、农林水支出 | 3,000.83 | (7)债务还本支出 | ||||||||
14、交通运输支出 | (8)基本建设支出 | |||||||||
15、资源勘探信息等支出 | (9)其他资本性支出 | |||||||||
16、商业服务业等支出 | (10)其他支出 | |||||||||
17、金融支出 | 3、上缴上级支出 | |||||||||
18、援助其他地区支出 | 4、事业单位经营支出 | |||||||||
19、国土海洋气象等支出 | 5、对附属单位补助支出 | |||||||||
20、住房保障支出 | 二、部门管理的专项资金(未分解部分) | |||||||||
21、粮油物资储备支出 | (1)工资福利支出 | |||||||||
22、国有资本经营预算支出 | (2)商品和服务支出 | |||||||||
23、预备费 | (3)对个人和家庭的补助 | |||||||||
24、其他支出 | (4)对企事业单位的补助 | |||||||||
25、转移性支出 | (5)转移性支出 | |||||||||
26、债务还本支出 | (6)债务利息支出 | |||||||||
27、债务付息支出 | (7)债务还本支出 | |||||||||
28、债务发行费用支出 | (8)基本建设支出 | |||||||||
二、部门管理的专项资金(未分解部分) | (9)其他资本性支出 | |||||||||
(10)其他支出 | ||||||||||
本年收入合计 | 3,000.83 | 本年支出合计 | 3,000.83 | 本年支出合计 | 3,000.83 | |||||
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | 结转下年 | ||||||||
上年实户资金余额 | 未安排支出的实户资金 | 未安排支出的实户资金 | ||||||||
上年结转 | ||||||||||
其中:财政拨款资金结转 | ||||||||||
非财政拨款资金结余 | ||||||||||
收入总计 | 3,000.83 | 支出总计 | 3,000.83 | 支出总计 | 3,000.83 |
2018年部门综合预算收入总表 | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 总计 | 部门预算 | |||||||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | ||||
小计 | 其中:专项资金列入部门预算项目 | |||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 3000.83 | 3000.83 | 3000.83 | 3000.83 | ||||||||||
606 | 米脂县水务局 | 3000.83 | 3000.83 | 3000.83 | 3000.83 | |||||||||
606001 | 米脂县水务局机关 | 415.21 | 415.21 | 415.21 | 415.21 | |||||||||
606006 | 米脂县水利管理站 | 427.43 | 427.43 | 427.43 | 427.43 | |||||||||
606008 | 米脂县水土保持监督检查站 | 445.44 | 445.44 | 445.44 | 445.44 | |||||||||
606009 | 米脂县国家水土保持重点建设工程领导小组办公室 | 246.16 | 246.16 | 246.16 | 246.16 | |||||||||
606010 | 米脂县水利水保工作队 | 710.00 | 710.00 | 710.00 | 710.00 | |||||||||
606011 | 米脂县水政水资源管理办公室 | 343.70 | 343.70 | 343.70 | 343.70 | |||||||||
606012 | 米脂县防汛抗旱指挥部办办公室 | 248.62 | 248.62 | 248.62 | 248.62 | |||||||||
606091 | 米脂县织女渠管理处 | 164.27 | 164.27 | 164.27 | 164.27 | |||||||||
2018年部门综合预算支出总表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 总计 | 部门预算 | |||||||||
合计 | 公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 | ||||
小计 | 其中:专项资金列入部门预算的项目 | |||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
合计 | 3,000.83 | 3,000.83 | 3,000.83 | 3,000.83 | ||||||||
213 | 农林水支出 | 3,000.83 | 3,000.83 | 3,000.83 | 3,000.83 | |||||||
21303 | 水利 | 3,000.83 | 3,000.83 | 3,000.83 | 3,000.83 | |||||||
2130301 | 行政运行 | 415.21 | 415.21 | 415.21 | 415.21 | |||||||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 591.70 | 591.70 | 591.70 | 591.70 | |||||||
2130309 | 水利执法监督 | 445.44 | 445.44 | 445.44 | 445.44 | |||||||
2130310 | 水土保持 | 246.16 | 246.16 | 246.16 | 246.16 | |||||||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 343.70 | 343.70 | 343.70 | 343.70 | |||||||
2130314 | 防汛 | 248.62 | 248.62 | 248.62 | 248.62 | |||||||
2130317 | 水利技术推广 | 710.00 | 710.00 | 710.00 | 710.00 | |||||||
2018年部门综合预算财政拨款收支总表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||
项 目 | 预算数 | 支出功能分科目(按大类) | 预算数 | 支出经济科目(按大类) | 预算数 | |||||
一、财政拨款 | 3,000.83 | 一、财政拨款 | 3,000.83 | 一、财政拨款 | 3,000.83 | |||||
1、一般公共预算拨款 | 3,000.83 | 1、一般公共服务支出 | 1、人员经费和公用经费支出 | 887.04 | ||||||
其中:专项资金列入部门预算的项目 | 2、外交支出 | (1)工资福利支出 | 182.46 | |||||||
2、政府性基金拨款 | 3、国防支出 | (2)商品和服务支出 | 23.25 | |||||||
3、国有资本经营预算收入 | 4、公共安全支出 | (3)对个人和家庭的补助 | 548.83 | |||||||
5、教育支出 | (4)其他资本性支出 | 132.50 | ||||||||
6、科学技术支出 | 2、专项业务经费支出 | 2,113.79 | ||||||||
7、文化体育与传媒支出 | (1)工资福利支出 | |||||||||
8、社会保障和就业支出 | (2)商品和服务支出 | |||||||||
9、社会保险基金支出 | (3)对个人和家庭的补助 | 2,091.79 | ||||||||
10、医疗卫生与计划生育支出 | (4)对企事业单位的补助 | 22.00 | ||||||||
11、节能环保支出 | (5)转移性支出 | |||||||||
12、城乡社区支出 | (6)债务利息支出 | |||||||||
13、农林水支出 | 3,000.83 | (7)债务还本支出 | ||||||||
14、交通运输支出 | (8)基本建设支出 | |||||||||
15、资源勘探信息等支出 | (9)其他资本性支出 | |||||||||
16、商业服务业等支出 | (10)其他支出 | |||||||||
17、金融支出 | 3、上缴上级支出 | |||||||||
18、援助其他地区支出 | 4、事业单位经营支出 | |||||||||
19、国土海洋气象等支出 | 5、对附属单位补助支出 | |||||||||
20、住房保障支出 | ||||||||||
21、粮油物资储备支出 | ||||||||||
22、国有资本经营预算支出 | ||||||||||
23、预备费 | ||||||||||
24、其他支出 | ||||||||||
25、转移性支出 | ||||||||||
26、债务还本支出 | ||||||||||
27、债务付息支出 | ||||||||||
28、债务发行费用支出 | ||||||||||
本年收入合计 | 3,000.83 | 本年支出合计 | 3,000.83 | 本年支出合计 | 3,000.83 | |||||
上年结转 | 结转下年 | 结转下年 | ||||||||
其中:财政拨款资金结转 | ||||||||||
非财政拨款资金结余 | ||||||||||
收入总计 | 3,000.83 | 支出总计 | 3,000.83 | 支出总计 | 3,000.83 |
2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分) | ||||||
单位:万元 | ||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 项目经费支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** |
合计 | 3,000.83 | 2,743.49 | 102.84 | 154.50 | ||
213 | 农林水支出 | 3,000.83 | 2,743.49 | 102.84 | 154.50 | |
21303 | 水利 | 3,000.83 | 2,743.49 | 102.84 | 154.50 | |
2130301 | 行政运行 | 415.21 | 259.46 | 23.25 | 132.50 | |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 591.70 | 571.06 | 15.64 | 5.00 | |
2130309 | 水利执法监督 | 445.44 | 431.81 | 13.63 | ||
2130310 | 水土保持 | 246.16 | 235.71 | 10.45 | ||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 343.70 | 331.39 | 12.31 | ||
2130314 | 防汛 | 248.62 | 221.43 | 10.19 | 17.00 | |
2130317 | 水利技术推广 | 710.00 | 692.63 | 17.37 | ||
… | ||||||
… | ||||||
… | ||||||
2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分) | ||||||
单位:万元 | ||||||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 项目经费支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** |
合计 | 3,000.83 | 2,743.49 | 102.84 | 154.50 | ||
301 | 工资福利支出 | 2,008.71 | 2,008.71 | |||
30101 | 基本工资 | 911.91 | 911.91 | |||
30102 | 津贴补贴 | 560.96 | 560.96 | |||
30103 | 奖金 | |||||
30104 | 社会保障缴费 | 55.84 | 55.84 | |||
30106 | 伙食补助费 | |||||
30107 | 绩效工资 | 480.00 | 480.00 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | |||||
302 | 商品和服务支出 | 102.84 | 102.84 | |||
30201 | 办公费 | 14.60 | 14.60 | |||
30202 | 印刷费 | |||||
30203 | 咨询费 | |||||
30204 | 手续费 | |||||
30205 | 水费 | 3.03 | 3.03 | |||
30206 | 电费 | 4.80 | 4.80 | |||
30207 | 邮电费 | 3.92 | 3.92 | |||
30208 | 取暖费 | 5.90 | 5.90 | |||
30209 | 物业管理费 | 6.20 | 6.20 | |||
30211 | 差旅费 | 4.76 | 4.76 | |||
30212 | 因公出国费用 | |||||
30213 | 维修费 | 3.00 | 3 | |||
30214 | 租赁费 | |||||
30215 | 会议费 | |||||
30216 | 培训费 | 2.00 | 2 | |||
30217 | 公务接待费 | 6.00 | 6 | |||
30218 | 专用材料费 | |||||
30224 | 被装购置费 | |||||
30225 | 专用燃料费 | |||||
30226 | 劳务费 | 3.00 | 3 | |||
30227 | 委托业务费 | |||||
30228 | 工会经费 | 37.00 | 37 | |||
30229 | 福利费 | |||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 7.00 | 7 | |||
30239 | 其他交通费用 | 0.63 | 0.63 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品服务支出 | 1.00 | 1 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 734.78 | 734.78 | |||
30301 | 离休费 | |||||
30302 | 退休费 | 490.00 | 490.00 | |||
30303 | 退职费 | |||||
30304 | 抚恤金 | |||||
30305 | 生活补助 | 40.00 | 40.00 | |||
30306 | 救济费 | |||||
30307 | 医疗费 | |||||
30308 | 助学金 | |||||
30309 | 奖励金 | |||||
30310 | 生产补贴 | |||||
30311 | 住房公积金 | 204.78 | 204.78 | |||
30312 | 提租补贴 | |||||
30313 | 购房补贴 | |||||
30314 | 采暖补贴 | |||||
30315 | 物业服务补贴 | |||||
30399 | 其他队个人和家庭的补助支出 | |||||
309 | 基本建设支出 | 154.50 | 154.5 | |||
30901 | 房屋建筑物构建 | |||||
30902 | 办公设备购置 | |||||
30903 | 专用设备购置 | 17.00 | 17 | |||
30905 | 基础设施建设 | 137.50 | 137.5 | |||
30906 | 大型修缮 | |||||
30907 | 信息网络及软件购置更新 | |||||
30908 | 物资储备 | |||||
30913 | 公务用车购置 | |||||
30919 | 其他交通工具购置 | |||||
30999 | 其他基本建设支出 | |||||
310 | 其他资本性支出 | |||||
31001 | 房屋建筑物构建 | |||||
31002 | 办公设备购置 | |||||
31003 | 专用设备购置 | |||||
31005 | 基础设施建设 | |||||
31006 | 大型修缮 | |||||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||||
31008 | 物资储备 | |||||
31009 | 土地补偿 | |||||
31010 | 安置补助 | |||||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||||
31012 | 拆迁补偿 | |||||
31013 | 公务用车购置 | |||||
31019 | 其他交通工具购置 | |||||
31020 | 产权参股 | |||||
31099 | 其他资本性支出 | |||||
304 | 对企事业单位的补贴 | |||||
30401 | 且政策性补贴 | |||||
30402 | 事业单位补贴 | |||||
30403 | 财政贴息 | |||||
30499 | 其他队企事业单位的补贴 | |||||
399 | 其他支出 | |||||
39999 | 其他支出 |
2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分) | |||||
单位:万元 | |||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
合计 | 3,000.83 | 2,743.49 | 102.84 | 154.50 | |
213 | 农林水支出 | 3,000.83 | 2,743.49 | 102.84 | 154.50 |
21303 | 水利 | 3,000.83 | 2,743.49 | 102.84 | 154.50 |
2130301 | 行政运行 | 415.21 | 259.46 | 23.25 | 132.50 |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 591.70 | 571.06 | 15.64 | 5.00 |
2130309 | 水利执法监督 | 445.44 | 431.81 | 13.63 | |
2130310 | 水土保持 | 246.16 | 235.71 | 10.45 | |
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 343.70 | 331.39 | 12.31 | |
2130314 | 防汛 | 248.62 | 221.43 | 10.19 | 17.00 |
2130317 | 水利技术推广 | 710.00 | 692.63 | 17.37 | |
2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分) | |||||
单位:万元 | |||||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
合计 | 3,000.83 | 2,743.49 | 102.84 | ||
301 | 工资福利支出 | 2,008.71 | 2,008.71 | ||
30101 | 基本工资 | 911.91 | 911.91 | ||
30102 | 津贴补贴 | 560.96 | 560.96 | ||
30103 | 奖金 | ||||
30104 | 社会保障缴费 | 55.84 | 55.84 | ||
30106 | 伙食补助费 | ||||
30107 | 绩效工资 | 480.00 | 480.00 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | ||||
302 | 商品和服务支出 | 102.84 | 102.84 | ||
30201 | 办公费 | 14.60 | 14.60 | ||
30202 | 印刷费 | ||||
30203 | 咨询费 | ||||
30204 | 手续费 | ||||
30205 | 水费 | 3.03 | 3.03 | ||
30206 | 电费 | 4.80 | 4.80 | ||
30207 | 邮电费 | 3.92 | 3.92 | ||
30208 | 取暖费 | 5.90 | 5.90 | ||
30209 | 物业管理费 | 6.20 | 6.20 | ||
30211 | 差旅费 | 4.76 | 4.76 | ||
30212 | 因公出国费用 | ||||
30213 | 维修费 | 3.00 | 3 | ||
30214 | 租赁费 | ||||
30215 | 会议费 | ||||
30216 | 培训费 | 2.00 | 2 | ||
30217 | 公务接待费 | 6.00 | 6 | ||
30218 | 专用材料费 | ||||
30224 | 被装购置费 | ||||
30225 | 专用燃料费 | ||||
30226 | 劳务费 | 3.00 | 3 | ||
30227 | 委托业务费 | ||||
30228 | 工会经费 | 37.00 | 37 | ||
30229 | 福利费 | ||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 7.00 | 7 | ||
30239 | 其他交通费用 | 0.63 | 0.63 | ||
30240 | 税金及附加费用 | ||||
30299 | 其他商品服务支出 | 1.00 | 1 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 734.78 | 734.78 | ||
30301 | 离休费 | ||||
30302 | 退休费 | 490.00 | 490.00 | ||
30303 | 退职费 | ||||
30304 | 抚恤金 | ||||
30305 | 生活补助 | 40.00 | 40.00 | ||
30306 | 救济费 | ||||
30307 | 医疗费 | ||||
30308 | 助学金 | ||||
30309 | 奖励金 | ||||
30310 | 生产补贴 | ||||
30311 | 住房公积金 | 204.78 | 204.78 | ||
30312 | 提租补贴 | ||||
30313 | 购房补贴 | ||||
30314 | 采暖补贴 | ||||
30315 | 物业服务补贴 | ||||
30399 | 其他队个人和家庭的补助支出 | ||||
309 | 基本建设支出 | ||||
30901 | 房屋建筑物构建 | ||||
30902 | 办公设备购置 | ||||
30903 | 专用设备购置 | ||||
30905 | 基础设施建设 | ||||
30906 | 大型修缮 | ||||
30907 | 信息网络及软件购置更新 | ||||
30908 | 物资储备 | ||||
30913 | 公务用车购置 | ||||
30919 | 其他交通工具购置 | ||||
30999 | 其他基本建设支出 | ||||
310 | 其他资本性支出 | ||||
31001 | 房屋建筑物构建 | ||||
31002 | 办公设备购置 | ||||
31003 | 专用设备购置 | ||||
31005 | 基础设施建设 | ||||
31006 | 大型修缮 | ||||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||
31008 | 物资储备 | ||||
31009 | 土地补偿 | ||||
31010 | 安置补助 | ||||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||
31012 | 拆迁补偿 | ||||
31013 | 公务用车购置 | ||||
31019 | 其他交通工具购置 | ||||
31020 | 产权参股 | ||||
31099 | 其他资本性支出 | ||||
304 | 对企事业单位的补贴 | ||||
30401 | 且政策性补贴 | ||||
30402 | 事业单位补贴 | ||||
30403 | 财政贴息 | ||||
30499 | 其他队企事业单位的补贴 | ||||
399 | 其他支出 | ||||
39999 | 其他支出 |
2018年部门综合预算政府性基金收支表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 预算数 | 支出功能分科目(按大类) | 预算数 | 支出经济科目(按大类) | 预算数 | ||
一、政府性基金拨款 | 一、科学技术支出 | 一、人员经费和公用经费支出 | |||||
二、文化体育与传媒支出 | 工资福利支出 | ||||||
三、社会保障和就业支出 | 商品和服务支出 | ||||||
四、节能环保支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||
五、城乡社区支出 | 其他资本性支出 | ||||||
六、农林水支出 | 二、专项业务经费支出 | ||||||
七、交通运输支出 | 工资福利支出 | ||||||
八、资源勘探信息等支出 | 商品和服务支出 | ||||||
九、商业服务等支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||
十、金融支出 | 对企事业单位的补助 | ||||||
十一、其他支出 | 转移性支出 | ||||||
十二、转移性支出 | 债务利息支出 | ||||||
十三、债务还本支出 | 债务还本支出 | ||||||
十四、债务付息支出 | 基本建设支出 | ||||||
十五、债务发行费用支出 | 其他资本性支出 | ||||||
其他支出 | |||||||
三、上缴上级支出 | |||||||
四、事业单位经营支出 | |||||||
五、对附属单位补助支出 | |||||||
本年收入合计 | 本年支出合计 | 本年支出合计 |
2018年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
科目编码 | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 规格型号 | 数量 | 经济科目编码 | 预算金额 | 说明 | ||||
类 | 款 | 项 | 类 | 款 | ||||||||
213 | 03 | 09 | 606008 | 货物类 | 2 | 0.79 | ||||||
213 | 03 | 11 | 606011 | 货物类 | 26 | 2.92 | ||||||
213 | 03 | 11 | 606011 | 服务类 | 12.00 | |||||||
213 | 03 | 17 | 606010 | 货物类 | 5 | 4.24 | ||||||
合计 | 19.95 |
2018年部门综合预算专项业务经费支出表 | |||
单位:万元 | |||
单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目介绍 |
** | ** | ** | ** |
2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | ||||||||||||||||||||||||||||
单位:万 | ||||||||||||||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 2017年 | 2018年 | 增减变化情况(本年-上年) | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | 培训费 | |||||||||||||||||
小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
合计 | 15.30 | 13.10 | 6.10 | 7.00 | 2.20 | 15.00 | 13.00 | 6.00 | 7.00 | 2.00 | -0.30 | -0.30 | -0.10 | -0.20 | ||||||||||||||
606 | 水务局 | 15.30 | 13.10 | 6.10 | 7.00 | 2.20 | 15.00 | 13.00 | 6.00 | 7.00 | 2.00 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | ||||||||||||||
606001 | 水务局机关 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||||||||
606007 | 水利管理站 | 1.40 | 1.40 | 0.40 | 1.00 | 1.30 | 1.30 | 0.30 | 1.00 | |||||||||||||||||||
606008 | 水土保持监督检查站 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||||||||
606009 | 国家水土保持重点建设工程领导小组办公室 | 1.60 | 1.20 | 0.20 | 1.00 | 0.40 | 1.50 | 1.20 | 0.20 | 1.00 | 0.30 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | ||||||||||||||
606010 | 水利水保工作队 | 2.30 | 0.50 | 0.50 | 1.80 | 2.20 | 0.50 | 0.50 | 1.70 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | ||||||||||||||||
606011 | 水政水资源管理办公室 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||||||||
606012 | 防汛抗旱指挥部办办公室 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||||||||
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