[索引号] 1161082701609059X2/2019-00034 [ 主题分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 米脂县信访局 [ 发文日期 ] 2019-03-07
[ 效力状态 ] 有效 [ 文 号 ]
[ 名 称 ] 米脂县信访局2019年部门综合预算说明
米脂县信访局2019年部门综合预算说明
时间:2019-02-20
来源:米脂县人民政府网站
分享:

一、部门主要职责

(一)贯彻党中央、国务院和省、市、县信访工作的方针、政策、规定和决定。

        (二)受理人民群众来信来访,接待个人和集体上访,承办上级和本级县委、政府及其领导转办、交办的信访案件,向同级和下级单位交办信访案件,提出处理建议,督促检查重要信访案件的处理和落实。协调处理难度较大的信访案件,成员查处不宜向下交办的案件,协调处理群众集体来访和异常突发事件。

        (三)指导全县信访业务工作,检查、协调全县各乡镇、办事处、各部门的信访工作,管理信访档案,组织全县信访干部的培训,组织实施全县信访工作的目标管理。

        (四)向县级领导报告人民来信来访的重要情况,分析信访形势,预测发展趋势,提出制定有关政策的建议。

         (五)征集人民群众的建议、意见,向县级领导提供有价值的重要建议、意见。向人民群众逐级上访、依法上访。

        (六)承担县级领导主要会议和主要活动期间的人民来信处理工作和人民领导接待工作。

        (七)负责对改进工作、追究责任、完善政策“三项建议权”的行驶提出意见和建议。

        (八)承办县委、县政府领导交办的其他事项。

二、2019年年度部门工作任务

1、抓规范。一是进一步规范依法逐级走访工作。二是进一步规范信访事项办理工作。三是进一步规范访诉分离工作。四是进一步规范信访工作秩序。

2、提五率。一是提高初信初访办结率。二是提高网上信访投诉率。三是提高积案化解率。四是提高息诉罢访率。五是提高群众测评满意率。

3、保稳定。一是加强组织领导。二是强化督查督办。三是加强考核通报。四是严格责任追究

三、部门预算单位构成

米脂县信访局,行政,独立核算,无部门基层预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制9人,其中行政编制5人、事业编制4人;实有人员13人,其中行政6人、事业7人。单位管理的离退休人员8人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日,本部门共有固定资产46.44万元。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款173.05万元。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年,本单位收入预算为173.05万元,较上年减少13%,全部为一般公共预算拨款预算,原因主要是人员经费减少。

2019年,本单位支出预算为173.05万元,包括人员经费和公用经费支出共139.56万元,占支出总额81%;专项业务经费支出33.49万元,占支出总额19%

(二)财政拨款收支情况。

2019年,本单位收入预算为173.05万元,较上年减少13%,全部为一般公共预算拨款预算,原因主要是人员经费减少

2019年,本单位支出预算为173.05万元,包括人员经费和公用经费支出共139.56万元,占支出总额81%;专项业务经费支出33.49万元,占支出总额19%

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年,本单位收入预算为173.05万元,较上年减少13%,全部为一般公共预算拨款预算,原因主要是人员经费减少

2019年,本单位支出预算为173.05万元,包括人员经费和公用经费支出共139.56万元,占支出总额81%;专项业务经费支出33.49万元,占支出总额19%

支出按功能科目分类的明细情况。

(按照部门支出功能分类的类、款级科目,区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况,将相关数据与上年对比,分析增减变化原因。(可附图表))

功能 科目

  功能科目名称

     合计

 人员经费

 公用经费

 项目支出

         备注

201

一般公共服务支出

 

 

 

 

比上年减少13%,原因是人员经费减少

20101

人大事务

 

 

 

 

20102

政协事务

 

 

 

 

20103

政府办公事务

173.05

122.07

17.49

33.49

20104

发展与改革事务

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

205

教育支出

 

 

 

 

比上年增加xx%,原因是xx

20501

教育管理事务

 

 

 

 

20502

普通教育

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

 

 

 

 

比上年增加xx%,原因是xx

20701

文化

 

 

 

 

20702

文物

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

3、支出按经济科目分类的明细情况。按照部门支出经济分类的类级科目,区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况,将相关数据与上年对比,分析增减变化原因。(可附图表)

2019年本单位支出预算为173.05万元,其中人员经费支出122.07万元,较上年减少23%,原因是本年度预算调整。其中工资福利支出122.07万元,较上年增加15%;公用经费支出17.49万元,较上年增加1%,原因是本年度预算调整;专项业务经费支出33.49万元,较上年增加43%,原因是本年度预算调整

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,井已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无固有资本经营预算拨款收支。

“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

2019年无“三公”经费预算。

机关运行经费安排情况。

文字说明,并对增减变化情况及原因予以说明。

2019年机关运行经费财政拨款预算15.1万元,与上年持平。

(八)政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表

八、专业名词解释

1、基本支出:指人员经费、商品和服务支出,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出:指在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出:指用于对个人和家庭补助支出,主要包括:单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

商品和服务支出:指在日常工作中购买商品和服务的支出,主要包括:办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等,不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2、项目支出:指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3、机关运行经费:指本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

4、三公经费:指本单位人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

 

                                                                                                                米脂县信访局

                                                                                                                          

        附件:

1.部门综合预算收支总表

2.部门综合预算收入总表

3.部门综合预算支出总表

4.部门综合预算财政拨款收支总表

5.部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

6.部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

7.部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

8.部门综合预一般公共预算基本支出明细表(按经济分类分)

9.部门综合预算政府性基金收支表

10.部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

11.部门综合预算专项业务支出明细表

12.部门综合预算一般公共预算拨款“三公”、会议费、培训费表

2019年部门预算公开表.xls

 

 

扫一扫在手机打开当前页