[索引号] 11610827016089978y/2019-00093 [ 主题分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 米脂县郭兴庄镇人民政府 [ 发文日期 ] 2019-03-13
[ 效力状态 ] 有效 [ 文 号 ]
[ 名 称 ] 米脂县郭兴庄镇人民政府 2019年部门综合预算说明
米脂县郭兴庄镇人民政府 2019年部门综合预算说明
时间:2019-02-20
来源:米脂县人民政府网站
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一、部门主要职责

米脂县郭兴庄镇人民政府主要负责本的全盘工作。主要职责是:

1、全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策,加强对农业和农村工作的领导;执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2、研究制定全镇国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划,并组织实施。

3、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、文化等事业的发展,组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

6、加强乡级财政的监督和管理。按计划组织、管理财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、编制财政预算内、预算外资金的年度预算、决算和管理,执行镇人代会审查批准的财政收支预算和区政府下达的收支任务,做好各项财政收入的征收管理、划解工作

8、建立健全各项财务会计制度,加强对本镇企业、事业、行政单位财务指导管理,提高财政资金使用效益,促进经济和社会事业的协调发展。强化对各类资金的管理使用,严格实行“村财镇管”或“收支两条线”制度,禁止设立小金库。

9、承办级及以上部门交办的其他事项。

二、2019年年度部门工作任务

(一)以学习贯彻习近平总书记系列讲话精神为重点,加强干部教育培训工作,抓党建,强基础,兴产业,促发展。

1、抓好四中全会和习近平总书记系列讲话精神学习培训。

2、举办新提拔领导干部延安精神专题培训。

3、推动教育培训规划深入实施。

(二)精扶贫,求实效,加快全面建成小康社会

4、全动员共同努力认真做好扶贫脱贫工作,入户调查摸底建档立卡确保精准扶贫到人,建立一户一册档案、制定切实可行的帮扶措施,完成精准扶贫各项目标任务。

(三)引技术,树品牌,推进农牧产业现代化发

(四)重投入,强实施,加快基础设施全面化建设

(五)以建设基层服务型党组织为重点,创新基层党建工作

(六)配设施,创形式,推动社会事业大发展

(七)扶持特色产业,推动现代农业发展

(八)完善基础设施,带动生产生活条件改善

(九)转作风,促高效,创建廉洁服务法治型政府

(十)严考核,重实效,打造素质过硬村干部队伍

三、部门预算单位构成

我单位为乡级政府机构,收入为财政全额决算,支出通过国库集中支付方式下拨,我单位干部职工总人数94人(其中在职79退休15人),其中政府19人(其中占行政编21人)、计生14人(其中占事业编7人)、文化11人(其中占事业编 5人)农业13人(其中占事业编8人)、社保事务站17人(其中占事业编10人)、离退休15遗嘱6人,协管员7人、大学生村官1人、零时工1人。

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制47人,其中行政编制17人、事业编制30人;实有人员94人,其中行政17人、事业62人。单位管理的离退休人员15人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

纳入本年预算的公务用车编制数2辆,公务车实有数2辆,电脑38台,复印机4台,打印机20,摄像机2照相机10个,空调20台,办公桌椅1236件,其他办公家具96件,其他设备121件,房屋建筑物1088平方米,图书5390册,资产总价值259.0413万元

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算项目当年拨款246.92万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

我部门依据米脂县预算管理和标准编制预算。我基本支出预算主要包括人员经费和日常公用经费。其中人员经费根据国家规定的工资福利政策标准,按2018年底在册人数进行测算填报;日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。

(二)财政拨款收支情况。

本年度预算收入总额1119.36万元,与上年相比增加106.16万元,增加10.4%,主要原因是人员经费和项目有所增加。由于全部收入为财政拨款,所以收入与支出相等。

2019年,郭兴庄镇人民政府支出预算为1119.36万元,包括人员经费和公用经费支出共872.44万元,占支出总额77.94%;专项业务经费支出246.92万元,占支出总额22.06%。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算拨款支出总计1119.36万元,其中人员经费872.44万元,比上年增长18.63%,主要原因是工资的调整,转正人员工资补发及新分配人员工资。公用经费49万元,与上年一致。项目246.92万元,比上年增加12.52%,主要是比上年多了了一次性业务费支出。

2、2019年,郭兴庄镇人民政府支出预算为1119.36万元,包括人员经费和公用经费支出共872.44万元,占支出总额77.94%;专项业务经费支出246.92万元,占支出总额22.06%。支出按功能科目分类的明细情况。

201年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

功能科目

功能科目名称

合计

人员经费

公用经费

项目支出

备注

201

一般公共服务支出

3,488,000

2,359,000

512,800

616,200

与上年比较增加10.77%,原因:工资增加,项目增加

20101

人大事务

50,000

0

0

50,000

2010199

  其他人大事务支出

50,000

0

0

50,000

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3,121,800

2,359,000

512,800

250,000

2010301

  行政运行

2,871,800

2,359,000

512,800

0

2010302

  一般行政管理事务

250,000

0

0

250,000

20111

纪检监察事务

50,000

0

0

50,000

2011199

  其他纪检监察事务支出

50,000

0

0

50,000

20132

组织事务

266,200

0

0

266,200

2013299

  其他组织事务支出

266,200

0

0

266,200

207

文化体育与传媒支出

1,234,700

1,219,000

15,700

0

与上年比较增加31.59%,原因:工资增加,新分配工作人员

20701

文化

1,234,700

1,219,000

15,700

0

2070109

  群众文化

1,234,700

1,219,000

15,700

0

208

社会保障和就业支出

1,730,700

1,711,100

19,600

0

与上年比较减少12.87%,原因:人员变动

20899

其他社会保障和就业支出

1,730,700

1,711,100

19,600

0

2089901

  其他社会保障和就业支出

1,730,700

1,711,100

19,600

0

210

医疗卫生与计划生育支出

1,464,300

1,425,300

22,700

16,300

与上年比较增加38.61%,原因:工资增加,新增人员工资

21007

计划生育事务

1,464,300

1,425,300

22,700

16,300

2100717

  计划生育服务

1,464,300

1,425,300

22,700

16,300

213

农林水支出

3,255,700

1,421,600

17,600

1,816,500

与上年比较增加11.54%,原因:工资增加

21301

农业

1,439,200

1,421,600

17,600

0

2130104

  事业运行

1,439,200

1,421,600

17,600

0

21307

农村综合改革

1,816,500

0

0

1,816,500

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

1,816,500

0

0

1,816,500

214

交通运输支出

10,000

0

0

10,000

与上年相同

21401

公路水路运输

10,000

0

0

10,000

2140110

  公路和运输安全

10,000

0

0

10,000

215

资源勘探信息等支出

10,200

0

0

10,200

与上年比较减少56.41%

21506

安全生产监管

10,200

0

0

10,200

2150605

  安全监管监察专项

10,200

0

0

10,200

 

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2018年郭兴庄镇人民政府支出预算为1119.36万元,其中人员经费支出872.44万元,较上年增加18.6%,原因是工资调整、新分配人员及转正人员工资增加。其中工资福利支出785.11万元,较上年增加24.9%;对个人和家庭补助支出28.49万元,较上年增加2.3%;公用经费支出58.84万元,较上年下降0%;专项业务经费支出246.92万元,较上年增加12.52%,原因是一般公共服务支出增加。

(四)政府性基金预算支出情况。

本单位无政府性基金预算支出

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无国有资本经营收支

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年“三公”经费预算9.4万元,较上年有所增加。其中出国费0万元,较上年没有变化;公务接待费0.3万元,较上年没有变化,主要是严格执行接待办法,对接待费预算从总量上进行了控制和压减;公务用车运行维护费3.8万元,较上年减少0万元,减少0%,主要是车辆老化,耗油量增加。

2019年会议费预算3.2万元,较上年增加0.2万元,原因今年任务重大,事务增加。

2018年培训费预算2.2万元,较上年增加0.2万元,原因是加强业务人员技能培训,攻坚脱贫业务培训。

(七)机关运行经费安排情况。

文字说明,并对增减变化情况及原因予以说明。

2019年机关运行经费财政拨款预算58.84万元(其中工会经费9.84万元),较上年预算增加0.45万元 ,增加0.77%。原因是工会经费增加

(八)政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共3.99万元,其中政府采购货物类预算3.99万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

1.基本支出:指人员经费、商品和服务支出,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出:指在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出:指用于对个人和家庭补助支出,主要包括:单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

商品和服务支出:指在日常工作中购买商品和服务的支出,主要包括:办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等,不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2.项目支出:指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.机关运行经费:指本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

4.三公经费:指本单位人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

 

 

        米脂县郭兴庄镇人民政府

          201902月10日

附件:

(最新)2019年郭兴庄预算公开表(16张).xls


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