[索引号] | 11610827MB29998746/2019-00080 | [ 主题分类 ] | 其他 |
---|---|---|---|
[ 发布机构 ] | 米脂县文化和旅游文物广电局 | [ 发文日期 ] | 2019-04-19 |
[ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | |
[ 名 称 ] | 米脂县旅游局2019年部门综合预算说明 |
一、 部门主要职责
(一)贯彻执行中、省、市关于旅游工作的法律、法规、规章、政策;拟订本县相关政策措施并组织实施。
(二)组织拟订全县旅游业发展的整体规划、中长期规划和年度计划并组织实施。
(三)组织对全县旅游资源的调查、研判、开发和客源市场的普查、调研工作;负责申报管理全县重大旅游投资项目,指导全县旅游景区(点)的规划、建设和质量等级评定;负责旅游形象品牌建设、旅游线路推广和重点旅游促销活动;发展红色旅游和乡村旅游、引导旅游企业研发、生产、促销旅游产品。
(四)组织推行旅游行业标准化服务;监督各类旅游景区(点)、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船和旅游项目的服务标准;申报县内国际、国内旅行社的设立及协助上级部门完成旅行社年检工作;指导各类宾馆、酒店的星级评定;组织旅游行业服务质量的检查、交流和技术竞赛、创新创优活动;负责全县旅游统计分析和假日旅游工作。
(五)认真贯彻《中华人民共和国旅游法》,负责旅游行政执法工作、依法监督管理全县旅游市场,查处违反旅游法规、规章的行为,规范旅游市场,优化旅游环境;受理旅游投诉案件,督促、检查旅游企业对投诉案件的处理,维护旅游者的合法权益。
(六)承办县委、县政府以及上级主管部门交办的其他事项。
二、2019年年度部门工作任务
2019年度,我局将紧紧围绕我县文化旅游产业的发展现状,就如何加快推进我县全域旅游发展展开工作,具体计划如下:
1、完善全域旅游规划体系,编制米脂县全域旅游发展总体规划。有条件的启动杨家沟景区、柳家洼景区的旅游规划编制工作。
2、按照市旅发委下达的2019年厕所建设任务指标,持续推进“厕所革命”,把旅游厕所建设纳入各级基础设施建设规划,落实建设与管理的主体责任。
3、加快规划城区旅游集散中心。
4、继续按照省市要求,推进智慧旅游建设。
5、推动景区进档升级,继续开展杨家沟景区AAAA级和柳家洼景区、高西沟景区AAA级创建工作。
6、高水平开展全域旅游宣传推介,配合完成好“陕北榆林过大年”、“清爽榆林”、“窑洞古城摄影周”等重大宣传推荐活动。
三、部门预算单位构成
本单位的预算单位只包括部门本级(机关)预算。
序号 |
单位名称 |
1 |
旅游局本级(机关) |
|
|
四、部门人员情况说明
截止2018年底,本部门人员编制11人,其中行政编制0人、事业编制11人;实有人员5人,其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆0辆,无单价20万元以上的设备。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款56.25万元,无政府性基金预算。
七、2019年部门预算收支说明
2019年本单位预算总额562500元,其中人员经费467200元,公用经费95300元。
(一)收支预算总体情况。
2019年,旅游局收入预算为56.25万元,全部为一般公共预算拨款预算。
2019年,旅游局支出预算为56.25万元,包括人员经费和公用经费支出共56.25万元,占支出总额100%。
(二)财政拨款收支情况。
2019年,米脂县旅游局收入预算为56.25万元,全部为一般公共预算拨款预算,原因主要是旅游局于2017年9月成立,2018年无一次性项目收入。
2019年旅游局支出预算总计56.25万元,其中:人员经费和公用经费支出56.25万元(包括工资福利支出46.72万元,商品和服务支出9.53万元)。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年,米脂县旅游局一般公共预算拨款为56.25万元,主要是2018年无一次性项目收入。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分) 单位:万元 | ||||||
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
项目经费支出 |
备注 |
2160501 |
一般公共服务支出 |
56.25 |
46.72 |
9.53 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
3、支出按经济科目分类的明细情况。
2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分) 单位:万元 | ||||||
经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
项目经费支出 |
备注 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
** |
505 |
对事业单位经常性补助 |
56.25 |
|
|
|
2018年无一次性项目经费。 |
50501 |
工资福利支出 |
|
46.72 |
|
| |
50502 |
商品和服务支出 |
|
|
9.53 |
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无固有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
A、因公出国(境)经费
2019年我局无出国安排计划,相应预算安排经费为零。
B、公务接待费
2019年预算安排为零。
C、其他交通费用
因公务用车制度改革,我局现在无公务车,所以只有其他交通费用,主要用于下乡租车及公务运行租车,我局本着厉行节约的优良传统,节约成本。其他交通费用主要用于其开展旅游接待活动工作调研、精准扶贫脱贫攻坚等重点工作和执行日常公务活动等工作开展。
(七)机关运行经费安排情况。
2019年机关运行经费安排9.53万元。
(八)政府采购情况。
2019年本部门政府采购预算共0.6万元。
八、专业名词解释
1.基本支出:指人员经费、商品和服务支出,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
工资福利支出:指在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。
对个人和家庭的补助支出:指用于对个人和家庭补助支出,主要包括:单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。
商品和服务支出:指在日常工作中购买商品和服务的支出,主要包括:办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等,不包括项目支出中购买商品和服务的支出。
2.项目支出:指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
3.机关运行经费:指本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。
4.三公经费:指本单位人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费。
米脂县旅游局
2019年 2 月 28日
扫一扫在手机打开当前页