[索引号] 11610827MB29998746/2019-00080 [ 主题分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 米脂县文化和旅游文物广电局 [ 发文日期 ] 2019-04-19
[ 效力状态 ] 有效 [ 文 号 ]
[ 名 称 ] 米脂县旅游局2019年部门综合预算说明
米脂县旅游局2019年部门综合预算说明
时间:2019-02-28
来源:旅游局
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一、 部门主要职责

(一)贯彻执行中、省、市关于旅游工作的法律、法规、规章、政策;拟订本县相关政策措施并组织实施。

(二)组织拟订全县旅游业发展的整体规划、中长期规划和年度计划并组织实施。

(三)组织对全县旅游资源的调查、研判、开发和客源市场的普查、调研工作;负责申报管理全县重大旅游投资项目,指导全县旅游景区(点)的规划、建设和质量等级评定;负责旅游形象品牌建设、旅游线路推广和重点旅游促销活动;发展红色旅游和乡村旅游、引导旅游企业研发、生产、促销旅游产品。

(四)组织推行旅游行业标准化服务;监督各类旅游景区(点)、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船和旅游项目的服务标准;申报县内国际、国内旅行社的设立及协助上级部门完成旅行社年检工作;指导各类宾馆、酒店的星级评定;组织旅游行业服务质量的检查、交流和技术竞赛、创新创优活动;负责全县旅游统计分析和假日旅游工作。

(五)认真贯彻《中华人民共和国旅游法》,负责旅游行政执法工作、依法监督管理全县旅游市场,查处违反旅游法规、规章的行为,规范旅游市场,优化旅游环境;受理旅游投诉案件,督促、检查旅游企业对投诉案件的处理,维护旅游者的合法权益。

(六)承办县委、县政府以及上级主管部门交办的其他事项。

二、2019年年度部门工作任务

2019年度,我局将紧紧围绕我县文化旅游产业的发展现状,就如何加快推进我县全域旅游发展展开工作,具体计划如下:

1、完善全域旅游规划体系,编制米脂县全域旅游发展总体规划。有条件的启动杨家沟景区、柳家洼景区的旅游规划编制工作。

2、按照市旅发委下达的2019年厕所建设任务指标,持续推进“厕所革命”,把旅游厕所建设纳入各级基础设施建设规划,落实建设与管理的主体责任。

3、加快规划城区旅游集散中心。

4、继续按照省市要求,推进智慧旅游建设。

5、推动景区进档升级,继续开展杨家沟景区AAAA级和柳家洼景区、高西沟景区AAA级创建工作。

6、高水平开展全域旅游宣传推介,配合完成好“陕北榆林过大年”、“清爽榆林”、“窑洞古城摄影周”等重大宣传推荐活动。

 

三、部门预算单位构成

本单位的预算单位只包括部门本级(机关)预算。

序号

单位名称

1

旅游局本级(机关)

 

 

 

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制11人,其中行政编制0人、事业编制11人;实有人员5人,其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。

 

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆0辆,无单价20万元以上的设备。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

 

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款56.25万元,无政府性基金预算。

 

七、2019年部门预算收支说明

2019年本单位预算总额562500元,其中人员经费467200元,公用经费95300元。

(一)收支预算总体情况。

2019年,旅游局收入预算为56.25万元,全部为一般公共预算拨款预算。

2019年,旅游局支出预算为56.25万元,包括人员经费和公用经费支出共56.25万元,占支出总额100%。

(二)财政拨款收支情况

2019年,米脂县旅游局收入预算为56.25万元,全部为一般公共预算拨款预算,原因主要是旅游局于2017年9月成立,2018年无一次性项目收入。 

2019年旅游局支出预算总计56.25万元,其中:人员经费和公用经费支出56.25万元(包括工资福利支出46.72万元,商品和服务支出9.53万元)。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年,米脂县旅游局一般公共预算拨款为56.25万元,主要是2018年无一次性项目收入。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

 

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

                                                                                单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

项目经费支出

备注

2160501

一般公共服务支出

56.25

46.72

9.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

                                                                            单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

项目经费支出

备注

**

**

1

2

3

4

**

505

对事业单位经常性补助

56.25

2018年无一次性项目经费。

50501

工资福利支出

46.72

50502

商品和服务支出

9.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无固有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

A、因公出国(境)经费
  2019年我局无出国安排计划,相应预算安排经费为零。

B、公务接待费
2019年预算安排为零 

C、其他交通费用 

因公务用车制度改革,我局现在无公务车,所以只有其他交通费用,主要用于下乡租车及公务运行租车,我局本着厉行节约的优良传统,节约成本。其他交通费用主要用于其开展旅游接待活动工作调研、精准扶贫脱贫攻坚等重点工作和执行日常公务活动等工作开展。

(七)机关运行经费安排情况。

2019年机关运行经费安排9.53万元。

(八)政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共0.6万元。

 

八、专业名词解释

1.基本支出:指人员经费、商品和服务支出,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出:指在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出:指用于对个人和家庭补助支出,主要包括:单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

商品和服务支出:指在日常工作中购买商品和服务的支出,主要包括:办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等,不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2.项目支出:指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.机关运行经费:指本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

4.三公经费:指本单位人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费。 

        

    米脂县旅游局

              2019年 2 月 28日

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