[索引号] | 11610827MB2977990K/2019-00118 | [ 主题分类 ] | 其他 |
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[ 发布机构 ] | 米脂县发展改革和科技局 | [ 发文日期 ] | 2019-05-23 |
[ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | |
[ 名 称 ] | 米脂县发展改革和科技局(粮食局)2019年部门综合预算说明 |
一、部门主要职责 1、拟定全县粮食行业、粮食流通和粮食储备的中长期规划;做好县组织粮食储备,完善地方储备粮体系; 2、组织实施全县粮食宏观调控的总量平衡;指导全县粮食市场建设,协同有关部门管理粮油市场、规范市场行为。 3、负责保障全县城镇居民和军队的粮食供应,制定全县粮食供应应急预案,指导灾区、移民及缺粮、贫困地区粮食供应工作。 4、制订全县粮食仓储、加工设施、农村网点的建设规划并监督管理;指导全县粮食系统的安全管理。 二、2019年年度部门工作任务 1、加强储备粮规范化管理,确保原粮、成品储备粮数量真实、品质达标。定期对龙镇储备库和三保粮油商行进行安全检查,消除事故隐患。 2、加大粮食流通监督检查力度,维护粮食流通秩序。 3、巩固放心粮油全覆盖工程成果,定期对各“示范店、经销点”进行检查。 三、部门预算单位构成 纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括:
四、部门人员情况说明
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截至2019年12月31日,本部门所属预算单位无车辆。 六、部门预算绩效目标说明 2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款289.33万元。 七、2019年部门预算收支说明 (一)收支预算总体情况。 2019年公共预算当年拨款289.33万元,支出289.33万元。 (二)财政拨款收支情况。 2019年公共预算当年拨款289.33万元,比2018年增加了2.1万元,增长了0.7%,由于项目经费增加。支出289.33。 (三)一般公共预算拨款支出明细情况。 1、2019年公共预算当年拨款289.33万元,其中工资福利支出136.36万元,比去年增加了15.76万元,增长了13%,(人员经费增加)。商品和服务支出15.07万元,比去年减少了0.61万元,减少了4%(工会经费预算减少)。对个人和家庭的补助支出0.84万元,比去年减少了81.61万元(退休人员工资移送社保中心)。对企业事业单位的补助支出108.5万元,比去年增加了40万元,增长了58%(财政预算粮食挂账利息40万元)。 3、支出按功能科目分类的明细情况。(可附图表)
4、支出按经济科目分类的明细情况。(可附图表)
(四)政府性基金预算支出情况。 “本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表”。 (五)国有资本经营预算拨款收支情况。 “本部门无固有资本经营预算拨款收支”。 (六)“三公”经费等预算情况。我单位“三公”经费公务接待费预算0.7万元,和去年一样。 (七)机关运行经费安排情况。 机机关运行经费预算了15.07万元,比去年减少了0.61万元,减少了4%(工会经费预算减少)。 (八)政府采购情况。 2019年本部门无政府采购计划。 八、专业名词解释 1、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 工资福利支出:指我厅开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。 对个人和家庭的补助支出:指用于对个人和家庭补助支出,主要包括:单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。 商品和服务支出:指我厅在日常工作中购买商品和服务的支出,主要包括:办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等,不包括项目支出中购买商品和服务的支出。 2、项目支出:指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 3、机关运行经费:本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。 4、三公经费:本单位人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费。
米脂县发展改革和科技局 2019年2月20日 目 录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 报 表 名 称 | 是否空表 | 公开空表理由 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表1 | 2019年部门综合预算收支总表 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表2 | 2019年部门综合预算收入总表 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表3 | 2019年部门综合预算支出总表 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表4 | 2019年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表5 | 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分) | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表6 | 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分) | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表7 | 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分) | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表8 | 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分) | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表9 | 2019年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本单位不涉及 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表10 | 2019年部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表11 | 2019年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表 | 是 | 本单位不涉及 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表12 | 2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公经费”及会议费、培训费支出明细表 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表13 | 2019年部门专项资金绩效目标表 | 否 |
2019年部门综合预算收支总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 预算数 | 支出功能分科目(按大类) | 预算数 | 支出经济科目(按大类) | 预算数 | ||
一、部门预算 | 289.33 | 一、部门预算 | 289.33 | 一、部门预算 | 289.33 | ||
1、财政拨款 | 289.33 | 1、一般公共服务支出 | 1、人员经费和公用经费支出 | 136.36 | |||
(1)一般公共预算拨款 | 289.33 | 2、外交支出 | (1)工资福利支出 | 15.07 | |||
其中:专项资金列入部门预算的项目 | 3、国防支出 | (2)商品和服务支出 | |||||
(2)政府性基金拨款 | 4、公共安全支出 | (3)对个人和家庭的补助 | |||||
(3)国有资本经营预算收入 | 5、教育支出 | (4)其他资本性支出 | |||||
2、上级补助收入 | 6、科学技术支出 | 2、专项业务经费支出 | |||||
3、事业收入 | 7、文化体育与传媒支出 | (1)工资福利支出 | 108.50 | ||||
其中:纳入财政专户管理的收费 | 8、社会保障和就业支出 | (2)商品和服务支出 | |||||
4、事业单位经营收入 | 9、社会保险基金支出 | (3)对个人和家庭的补助 | 0.84 | ||||
5、附属单位上缴收入 | 10、医疗卫生与计划生育支出 | (4)对企事业单位的补助 | 28.56 | ||||
6、其他收入 | 11、节能环保支出 | (5)转移性支出 | |||||
12、城乡社区支出 | (6)债务利息支出 | ||||||
13、农林水支出 | (7)债务还本支出 | ||||||
14、交通运输支出 | (8)基本建设支出 | ||||||
15、资源勘探信息等支出 | (9)其他资本性支出 | ||||||
16、商业服务业等支出 | (10)其他支出 | ||||||
17、金融支出 | 3、上缴上级支出 | ||||||
18、援助其他地区支出 | 4、事业单位经营支出 | ||||||
19、国土海洋气象等支出 | 5、对附属单位补助支出 | ||||||
20、住房保障支出 | |||||||
21、粮油物资储备支出 | 289.33 | ||||||
22、国有资本经营预算支出 | |||||||
23、预备费 | |||||||
24、其他支出 | |||||||
25、转移性支出 | |||||||
26、债务还本支出 | |||||||
27、债务付息支出 | |||||||
28、债务发行费用支出 | |||||||
本年收入合计 | 289.33 | 本年支出合计 | 289.33 | 本年支出合计 | 289.33 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | 结转下年 | |||||
上年实户资金余额 | 未安排支出的实户资金 | 未安排支出的实户资金 | |||||
上年结转 | |||||||
其中:财政拨款资金结转 | |||||||
非财政拨款资金结余 | |||||||
收入总计 | 289.33 | 支出总计 | 289.33 | 支出总计 | 289.33 |
2019年部门综合预算收入总表 | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 总计 | 部门预算 | |||||||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | ||||
小计 | 其中:专项资金列入部门预算项目 | |||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
741001 | 米脂县粮食局 | 289.33 | 289.33 | 289.33 | ||||||||||
2019年部门综合预算支出总表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 总计 | 部门预算 | |||||||||
合计 | 公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 | ||||
小计 | 其中:专项资金列入部门预算的项目 | |||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
741001 | 米脂县粮食局 | 289.33 | 289.33 | 289.33 | ||||||||
2019年部门综合预算财政拨款收支总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 预算数 | 支出功能分科目(按大类) | 预算数 | 支出经济科目(按大类) | 预算数 | ||
一、财政拨款 | 289.33 | 一、财政拨款 | 289.33 | 一、财政拨款 | 289.33 | ||
1、一般公共预算拨款 | 289.33 | 1、一般公共服务支出 | 1、人员经费和公用经费支出 | 136.36 | |||
其中:专项资金列入部门预算的项目 | 2、外交支出 | (1)工资福利支出 | 15.07 | ||||
2、政府性基金拨款 | 3、国防支出 | (2)商品和服务支出 | |||||
3、国有资本经营预算收入 | 4、公共安全支出 | (3)对个人和家庭的补助 | |||||
5、教育支出 | (4)其他资本性支出 | ||||||
6、科学技术支出 | 2、专项业务经费支出 | ||||||
7、文化体育与传媒支出 | (1)工资福利支出 | 108.50 | |||||
8、社会保障和就业支出 | (2)商品和服务支出 | ||||||
9、社会保险基金支出 | (3)对个人和家庭的补助 | 0.84 | |||||
10、医疗卫生与计划生育支出 | (4)对企事业单位的补助 | 28.56 | |||||
11、节能环保支出 | (5)转移性支出 | ||||||
12、城乡社区支出 | (6)债务利息支出 | ||||||
13、农林水支出 | (7)债务还本支出 | ||||||
14、交通运输支出 | (8)基本建设支出 | ||||||
15、资源勘探信息等支出 | (9)其他资本性支出 | ||||||
16、商业服务业等支出 | (10)其他支出 | ||||||
17、金融支出 | 3、上缴上级支出 | ||||||
18、援助其他地区支出 | 4、事业单位经营支出 | ||||||
19、国土海洋气象等支出 | 5、对附属单位补助支出 | ||||||
20、住房保障支出 | |||||||
21、粮油物资储备支出 | 289.33 | ||||||
22、国有资本经营预算支出 | |||||||
23、预备费 | |||||||
24、其他支出 | |||||||
25、转移性支出 | |||||||
26、债务还本支出 | |||||||
27、债务付息支出 | |||||||
28、债务发行费用支出 | |||||||
本年收入合计 | 289.33 | 本年支出合计 | 289.33 | 本年支出合计 | 289.33 | ||
上年结转 | 结转下年 | 结转下年 | |||||
其中:财政拨款资金结转 | |||||||
非财政拨款资金结余 | |||||||
收入总计 | 289.33 | 支出总计 | 289.33 | 支出总计 | 289.33 |
2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分) | ||||||
单位:万元 | ||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 项目经费支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** |
222 | 粮油物资储备支出 | 289.33 | 165.76 | 15.07 | 108.50 | |
22201 | 粮油事务 | 280.83 | 165.76 | 15.01 | 100.00 | |
2220101 | 行政运行 | 180.83 | 165.76 | 15.07 | ||
2220112 | 粮食财务挂账利息补贴 | 40.00 | 40.00 | |||
2220115 | 粮食风险基金 | 60.00 | 60.00 | |||
22204 | 粮油储备 | 8.50 | 8.50 | |||
2220401 | 储备粮油补贴 | 8.50 | 8.50 | |||
2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分) | ||||||
单位:万元 | ||||||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 项目经费支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** |
合计 | 289.33 | 165.76 | 15.07 | 108.5 | ||
301 | 工资福利支出 | 136.36 | 136.36 | |||
30101 | 基本工资 | 56.94 | 56.94 | |||
30102 | 津贴补贴 | 59.42 | 59.42 | |||
30104 | 社会保障缴费 | 3.54 | 3.54 | |||
30107 | 绩效工资 | 2.7 | 2.7 | |||
30113 | 住房公积金 | 13.76 | 13.76 | |||
302 | 商品和服务支出 | 15.07 | 15.07 | |||
30201 | 办公费 | 2.5 | 2.5 | |||
30202 | 印刷费 | 2 | 2 | |||
30205 | 水费 | 0.7 | 0.7 | |||
30206 | 电费 | 3 | 3 | |||
30207 | 邮电费 | 0.3 | 0.3 | |||
30211 | 差旅费 | 0.5 | 0.5 | |||
30212 | 因公出国费用 | |||||
30213 | 维修费 | 2.5 | 2.5 | |||
30217 | 公务接待费 | 0.7 | 0.7 | |||
30228 | 工会经费 | 2.87 | 2.87 | |||
30299 | 其他商品服务支出 | |||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.84 | 0.84 | |||
30301 | 离休费 | |||||
30302 | 退休费 | |||||
30305 | 生活补助 | 0.84 | ||||
312 | 对企事业单位的补贴 | 108.5 | 108.5 | |||
31204 | 费用补贴 | 8.5 | 8.5 | |||
31205 | 利息补贴 | 40 | 40 | |||
31299 | 其他对企业补助 | 60 | 60 | |||
313 | 对社会保障基金补助 | 28.56 | 28.56 | |||
31302 | 对社会保险基金补助 | 28.56 | 28.56 |
2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分) | |||||
单位:万元 | |||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
222 | 粮油物资储备支出 | 180.83 | 165.76 | 15.07 | |
22201 | 粮油事务 | 180.83 | 165.76 | 15.07 | |
2220101 | 行政运行 | 180.83 | 165.76 | 15.07 | |
2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分) | ||||||
单位:万元 | ||||||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 | |
** | ** | 1 | 2 | 3 | ** | |
合计 | 180.83 | 165.76 | 15.07 | |||
301 | 工资福利支出 | 136.36 | 136.36 | |||
30101 | 基本工资 | 56.94 | 56.94 | |||
30102 | 津贴补贴 | 59.42 | 59.42 | |||
30104 | 社会保障缴费 | 3.54 | 3.54 | |||
30107 | 绩效工资 | 2.7 | 2.7 | |||
30113 | 住房公积金 | 13.76 | 13.76 | |||
302 | 商品和服务支出 | 15.07 | 15.07 | |||
30201 | 办公费 | 2.5 | 2.5 | |||
30202 | 印刷费 | 2 | 2 | |||
30205 | 水费 | 0.7 | 0.7 | |||
30206 | 电费 | 3 | 3 | |||
30207 | 邮电费 | 0.3 | 0.3 | |||
30211 | 差旅费 | 0.5 | 0.5 | |||
30212 | 因公出国费用 | |||||
30213 | 维修费 | 2.5 | 2.5 | |||
30217 | 公务接待费 | 0.7 | 0.7 | |||
30228 | 工会经费 | 2.87 | 2.87 | |||
30299 | 其他商品服务支出 | |||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.84 | 0.84 | |||
30301 | 离休费 | |||||
30302 | 退休费 | |||||
30305 | 生活补助 | 0.84 | 0.84 | |||
313 | 对社会保障基金补助 | 28.56 | 28.56 | |||
31302 | 对社会保险基金补助 | 28.56 | 28.56 |
2019年部门综合预算政府性基金收支表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 预算数 | 支出功能分科目(按大类) | 预算数 | 支出经济科目(按大类) | 预算数 | ||
一、政府性基金拨款 | 一、科学技术支出 | 一、人员经费和公用经费支出 | |||||
二、文化体育与传媒支出 | 工资福利支出 | ||||||
三、社会保障和就业支出 | 商品和服务支出 | ||||||
四、节能环保支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||
五、城乡社区支出 | 其他资本性支出 | ||||||
六、农林水支出 | 二、专项业务经费支出 | ||||||
七、交通运输支出 | 工资福利支出 | ||||||
八、资源勘探信息等支出 | 商品和服务支出 | ||||||
九、商业服务等支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||
十、金融支出 | 对企事业单位的补助 | ||||||
十一、其他支出 | 转移性支出 | ||||||
十二、转移性支出 | 债务利息支出 | ||||||
十三、债务还本支出 | 债务还本支出 | ||||||
十四、债务付息支出 | 基本建设支出 | ||||||
十五、债务发行费用支出 | 其他资本性支出 | ||||||
其他支出 | |||||||
三、上缴上级支出 | |||||||
四、事业单位经营支出 | |||||||
五、对附属单位补助支出 | |||||||
本年收入合计 | 本年支出合计 | 本年支出合计 |
2019年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
科目编码 | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 规格型号 | 数量 | 经济科目编码 | 预算金额 | 说明 | ||||
类 | 款 | 项 | 类 | 款 | ||||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | ** | ** | 2 | ** | |
2019年部门综合预算专项业务经费支出表 | |||
单位:万元 | |||
单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目介绍 |
** | ** | ** | ** |
741001 | 米脂县粮食局 | 68.50 | 粮食风险基金60万元,成品粮油补贴8.5万元 |
40.00 | 偿还政策性粮食财务挂账贷款利息40万 | ||
2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | ||||||||||||||||||||||||||||
单位:万 | ||||||||||||||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 2018年 | 2019年 | 增减变化情况(本年-上年) | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | 培训费 | |||||||||||||||||
小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
741001 | 米脂县粮食局 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||
附件: | ||||||||
2019年部门专项资金绩效目标表 | ||||||||
填报日期:2019年2月3日 | 单位:万元 | |||||||
项目名称 | 粮食风险基金县级配套资金 | |||||||
项目主管部门 | 米脂县粮食局 | 项目执行单位 | 米脂县粮食局 | |||||
项目负责人 | 郭志军 | 联系电话 | 0912-6223869 | |||||
单位地址 | 邮政编码 | 718100 | ||||||
项目属性 | 1.持续性项目■ 2.新增性项目□ | |||||||
项目类型 | 1.常年性项目■ 2.延续性项目□(从 年至 年) 3.一次性项目□ | |||||||
项目申请理由 | 1.项目的政策依据:依据《陕西省粮食风险基金管理办法》等文件。 2.项目与部门职能的相关性:该项目的实施充分发挥部门职能。 3.项目实施的现实意义:建立粮食风险基金制度,是深化粮食流通体制改革,加强宏观调控,稳定粮食市场,平抑粮食价格,促进粮食生产持续发展的重要措施。稳定粮食市场,确保粮食安全。提高粮食调控能力,保障突发事件粮食供应,维护社会稳定。 | |||||||
项目主要内容 | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 对储备粮食的利息、费用补贴;弥补的超正常库存粮食的利息、费用补贴。 | |||||||
项目总预算 | 60 | 项目当年预算 | 60 | |||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | ||||||
合计 | 60 | |||||||
一般公共预算财政拨款 | 60 | |||||||
其中:申请当年预算拨款 | 60 | |||||||
政府性基金预算财政拨款 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
其中:使用上年度财政拨款结余 | ||||||||
项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | |||||
合计 | 60 | |||||||
1、储备粮油利息和费用补贴支出 | 60 | |||||||
测算 依据 及说明 |
以政策文件为依据,历年实际开支为基础,结合当年实际情况。 | |||||||
项目绩效 总目标 |
长期目标(长期) | 年度目标 | ||||||
目标:稳定粮食市场,确保粮食安全。提高粮食调控能力,保障突发事件粮食供应,维护社会稳定。 | 目标:稳定粮食市场,平抑粮食价格,促进粮食生产持续发展 | |||||||
年度目标 | ||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 储备粮食规模达标率 | 100% | |||||
质量指标 | 粮食储存上下年轮换完成率 | 100% | ||||||
粮食价格波动幅度 | ≤20% | |||||||
时效指标 | 资金发放及时率 | 100% | ||||||
成本指标 | 严格控制成本 | 60万元 | ||||||
效益指标 | 社会效益 | 稳定粮食市场,确保粮食安全 | 明显改善 | |||||
经济效益 | ||||||||
生态效益 | 保护地质环境和防治地质灾害 | 明显改善 | ||||||
保障突发事件粮食供应,维护社会稳定。 | 明显改善 | |||||||
可持续影响 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度 |
群众满意度 | ≥95% |
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