[索引号] 11610827MB2977990K/2019-00118 [ 主题分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 米脂县发展改革和科技局 [ 发文日期 ] 2019-05-23
[ 效力状态 ] 有效 [ 文 号 ]
[ 名 称 ] 米脂县发展改革和科技局(粮食局)2019年部门综合预算说明
米脂县发展改革和科技局(粮食局)2019年部门综合预算说明
时间:2019-02-20
来源:米脂县人民政府网站
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一、部门主要职责

1、拟定全县粮食行业、粮食流通和粮食储备的中长期规划;做好县组织粮食储备,完善地方储备粮体系;

2、组织实施全县粮食宏观调控的总量平衡;指导全县粮食市场建设,协同有关部门管理粮油市场、规范市场行为。

3、负责保障全县城镇居民和军队的粮食供应,制定全县粮食供应应急预案,指导灾区、移民及缺粮、贫困地区粮食供应工作。

4、制订全县粮食仓储、加工设施、农村网点的建设规划并监督管理;指导全县粮食系统的安全管理。

二、2019年年度部门工作任务

1、加强储备粮规范化管理,确保原粮、成品储备粮数量真实、品质达标。定期对龙镇储备库和三保粮油商行进行安全检查,消除事故隐患。

2加大粮食流通监督检查力度,维护粮食流通秩序。

3巩固放心粮油全覆盖工程成果,定期对各“示范店、经销点”进行检查。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括:

序号

单位名称

1

米脂县粮食局本级(机关)

2

...

3

...

...

...

四、部门人员情况说明

截止2019年底,本部门人员编制13人,其中行政编制3人、事业编制10人;实有人员16人,其中行政11人、事业5人。单位管理的离退休人员15,工资移交社保中心

 

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年12月31日,本部门所属预算单位无车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款289.33万元。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年公共预算当年拨款289.33万元,支出289.33万元。

(二)财政拨款收支情况。

2019年公共预算当年拨款289.33万元,比2018年增加了2.1万元,增长了0.7%,由于项目经费增加。支出289.33。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、2019年公共预算当年拨款289.33万元,其中工资福利支出136.36万元,比去年增加了15.76万元,增长了13%,(人员经费增加)。商品和服务支出15.07万元,比去年减少了0.61万元,减少4%(工会经费预算减少)。对个人和家庭的补助支出0.84万元,比去年减少了81.61万元(退休人员工资移送社保中心)。对企业事业单位的补助支出108.5万元,比去年增加了40万元,增长了58%(财政预算粮食挂账利息40万元)。

3、支出按功能科目分类的明细情况。(可附图表)

 

 

 

 

 

 

 

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

项目经费支出

备注

**

**

1

2

3

4

**

222

粮油物资储备支出

289.33

165.76

15.07

108.50

 

22201

粮油事务

280.83

165.76

15.07

100.00

 

2220101

  行政运行

180.83

165.76

15.07

 

 

2220112

  粮食财务挂账利息补贴

40.00

 

 

40.00

 

2220115

  粮食风险基金

60.00

 

 

60.00

 

22204

粮油储备

8.50

 

 

8.50

 

2220401

  储备粮油补贴

8.50

 

 

8.50

 

 

 

4、支出按经济科目分类的明细情况。(可附图表)

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

 

 

 

 

 

 

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

项目经费支出

备注

**

**

1

2

3

4

**

合计

289.33

165.76

15.07

108.5

 

301

工资福利支出

136.36

136.36

 

 

 

30101

基本工资

56.94

56.94

 

 

 

30102

津贴补贴

59.42

59.42

 

 

 

30104

社会保障缴费

3.54

3.54

 

 

 

30107

绩效工资

2.7

2.7

 

 

 

30113

住房公积金

13.76

13.76

 

 

 

302

商品和服务支出

15.07

 

15.07

 

 

30201

办公费

2.5

 

2.5

 

 

30202

印刷费

2

 

2

 

 

30205

水费

0.7

 

0.7

 

 

30206

电费

3

 

3

 

 

30207

邮电费

0.3

 

0.3

 

 

30211

差旅费

0.5

 

0.5

 

 

30212

因公出国费用

 

 

 

 

 

30213

维修费

2.5

 

2.5

 

 

30217

公务接待费

0.7

 

0.7

 

 

30228

工会经费

2.87

 

2.87

 

 

30299

其他商品服务支出

 

 

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

0.84

0.84

 

 

 

30301

离休费

 

 

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

 

 

30305

生活补助

0.84

0.84

 

 

 

312

对企事业单位的补贴

108.5

 

 

108.5

 

31204

费用补贴

8.5

 

 

8.5

 

31205

利息补贴

40

 

 

40

 

31299

其他对企业补助

60

 

 

60

 

313

对社会保障基金补助

28.56

28.56

 

 

 

31302

对社会保险基金补助

28.56

28.56

 

 

 

   (四)政府性基金预算支出情况。

“本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表”。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

“本部门无固有资本经营预算拨款收支”。

(六)“三公”经费等预算情况。我单位“三公”经费公务接待费预算0.7万元,去年一样

(七)机关运行经费安排情况。

机机关运行经费预算了15.07万元,比去年减少了0.61万元,减少4%(工会经费预算减少)

(八)政府采购情况。

2019年本部门政府采购计划。

八、专业名词解释

1、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出:指我厅开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出:指用于对个人和家庭补助支出,主要包括:单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

商品和服务支出:指我厅在日常工作中购买商品和服务的支出,主要包括:办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等,不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2、项目支出:指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3、机关运行经费:本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

4、三公经费:本单位人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

 

            米脂县发展改革和科技

                                                          20192月20日


   

序号        是否空表 公开空表理由
表1 2019年部门综合预算收支总表
表2 2019年部门综合预算收入总表
表3 2019年部门综合预算支出总表
表4 2019年部门综合预算财政拨款收支总表
表5 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)
表6 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)
表7 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)
表8 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)
表9 2019年部门综合预算政府性基金收支表 本单位不涉及
表10 2019年部门综合预算专项业务经费支出表
表11 2019年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表 本单位不涉及
表12 2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公经费”及会议费、培训费支出明细表
表13 2019年部门专项资金绩效目标表
2019年部门综合预算收支总表
单位:万元
                                          
    预算数 支出功能分科目(按大类) 预算数 支出经济科目(按大类) 预算数
一、部门预算 289.33 一、部门预算 289.33 一、部门预算 289.33
  1、财政拨款 289.33   1、一般公共服务支出   1、人员经费和公用经费支出 136.36
    (1)一般公共预算拨款 289.33   2、外交支出        (1)工资福利支出 15.07
       其中:专项资金列入部门预算的项目   3、国防支出        (2)商品和服务支出
    (2)政府性基金拨款   4、公共安全支出        (3)对个人和家庭的补助
    (3)国有资本经营预算收入   5、教育支出        (4)其他资本性支出
  2、上级补助收入   6、科学技术支出   2、专项业务经费支出
  3、事业收入   7、文化体育与传媒支出        (1)工资福利支出 108.50
      其中:纳入财政专户管理的收费   8、社会保障和就业支出        (2)商品和服务支出
  4、事业单位经营收入   9、社会保险基金支出        (3)对个人和家庭的补助 0.84
  5、附属单位上缴收入   10、医疗卫生与计划生育支出        (4)对企事业单位的补助 28.56
  6、其他收入   11、节能环保支出        (5)转移性支出
  12、城乡社区支出        (6)债务利息支出
  13、农林水支出        (7)债务还本支出
  14、交通运输支出        (8)基本建设支出
  15、资源勘探信息等支出        (9)其他资本性支出
  16、商业服务业等支出        (10)其他支出
  17、金融支出   3、上缴上级支出
  18、援助其他地区支出   4、事业单位经营支出
  19、国土海洋气象等支出   5、对附属单位补助支出
  20、住房保障支出
  21、粮油物资储备支出 289.33
  22、国有资本经营预算支出
  23、预备费
  24、其他支出
  25、转移性支出
  26、债务还本支出
  27、债务付息支出
  28、债务发行费用支出
本年收入合计 289.33 本年支出合计 289.33 本年支出合计 289.33
用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年
上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金
上年结转
    其中:财政拨款资金结转
        非财政拨款资金结余
收入总计 289.33 支出总计 289.33 支出总计 289.33
2019年部门综合预算收入总表
单位:万元
单位编码 单位名称 总计 部门预算
合计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 上级补助收入 事业收入 事业单位经营收入 对附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转 上年实户资金余额 其他收入
小计 其中:专项资金列入部门预算项目
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
741001 米脂县粮食局 289.33 289.33 289.33
2019年部门综合预算支出总表
单位:万元
单位编码 单位名称 总计 部门预算
合计 公共预算拨款 政府性基金拨款 事业收入 事业单位经营收入 对附属单位上缴收入 上年实户资金余额 其他收入 上年结转
小计 其中:专项资金列入部门预算的项目
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
741001 米脂县粮食局 289.33 289.33 289.33
2019年部门综合预算财政拨款收支总表
单位:万元
                                          
    预算数 支出功能分科目(按大类) 预算数 支出经济科目(按大类) 预算数
一、财政拨款 289.33 一、财政拨款 289.33 一、财政拨款 289.33
  1、一般公共预算拨款 289.33   1、一般公共服务支出   1、人员经费和公用经费支出 136.36
     其中:专项资金列入部门预算的项目   2、外交支出        (1)工资福利支出 15.07
  2、政府性基金拨款   3、国防支出        (2)商品和服务支出
  3、国有资本经营预算收入   4、公共安全支出        (3)对个人和家庭的补助
  5、教育支出        (4)其他资本性支出
  6、科学技术支出   2、专项业务经费支出
  7、文化体育与传媒支出        (1)工资福利支出 108.50
  8、社会保障和就业支出        (2)商品和服务支出
  9、社会保险基金支出        (3)对个人和家庭的补助 0.84
  10、医疗卫生与计划生育支出        (4)对企事业单位的补助 28.56
  11、节能环保支出        (5)转移性支出
  12、城乡社区支出        (6)债务利息支出
  13、农林水支出        (7)债务还本支出
  14、交通运输支出        (8)基本建设支出
  15、资源勘探信息等支出        (9)其他资本性支出
  16、商业服务业等支出        (10)其他支出
  17、金融支出   3、上缴上级支出
  18、援助其他地区支出   4、事业单位经营支出
  19、国土海洋气象等支出   5、对附属单位补助支出
  20、住房保障支出
  21、粮油物资储备支出 289.33
  22、国有资本经营预算支出
  23、预备费
  24、其他支出
  25、转移性支出
  26、债务还本支出
  27、债务付息支出
  28、债务发行费用支出
本年收入合计 289.33 本年支出合计 289.33 本年支出合计 289.33
上年结转 结转下年 结转下年
    其中:财政拨款资金结转
         非财政拨款资金结余
收入总计 289.33 支出总计 289.33 支出总计 289.33
2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)
单位:万元
功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 项目经费支出 备注
** ** 1 2 3 4 **
222 粮油物资储备支出 289.33 165.76 15.07 108.50
22201 粮油事务 280.83 165.76 15.01 100.00
2220101   行政运行 180.83 165.76 15.07
2220112   粮食财务挂账利息补贴 40.00 40.00
2220115   粮食风险基金 60.00 60.00
22204 粮油储备 8.50 8.50
2220401   储备粮油补贴 8.50 8.50
2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)
单位:万元
经济科目编码 经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 项目经费支出 备注
** ** 1 2 3 4 **
合计 289.33 165.76 15.07 108.5
301 工资福利支出 136.36 136.36
30101 基本工资 56.94 56.94
30102 津贴补贴 59.42 59.42
30104 社会保障缴费 3.54 3.54
30107 绩效工资 2.7 2.7
30113 住房公积金 13.76 13.76
302 商品和服务支出 15.07 15.07
30201 办公费 2.5 2.5
30202 印刷费 2 2
30205 水费 0.7 0.7
30206 电费 3 3
30207 邮电费 0.3 0.3
30211 差旅费 0.5 0.5
30212 因公出国费用
30213 维修费 2.5 2.5
30217 公务接待费 0.7 0.7
30228 工会经费 2.87 2.87
30299 其他商品服务支出
303 对个人和家庭的补助 0.84 0.84
30301 离休费
30302 退休费
30305 生活补助 0.84
312 对企事业单位的补贴 108.5 108.5
31204 费用补贴 8.5 8.5
31205 利息补贴 40 40
31299 其他对企业补助 60 60
313 对社会保障基金补助 28.56 28.56
31302 对社会保险基金补助 28.56 28.56
2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)
单位:万元
功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注
** ** 1 2 3 **
222 粮油物资储备支出 180.83 165.76 15.07
22201 粮油事务 180.83 165.76 15.07
2220101   行政运行 180.83 165.76 15.07
2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)
单位:万元
经济科目编码 经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注
** ** 1 2 3 **
合计 180.83 165.76 15.07
301 工资福利支出 136.36 136.36
30101 基本工资 56.94 56.94
30102 津贴补贴 59.42 59.42
30104 社会保障缴费 3.54 3.54
30107 绩效工资 2.7 2.7
30113 住房公积金 13.76 13.76
302 商品和服务支出 15.07 15.07
30201 办公费 2.5 2.5
30202 印刷费 2 2
30205 水费 0.7 0.7
30206 电费 3 3
30207 邮电费 0.3 0.3
30211 差旅费 0.5 0.5
30212 因公出国费用
30213 维修费 2.5 2.5
30217 公务接待费 0.7 0.7
30228 工会经费 2.87 2.87
30299 其他商品服务支出
303 对个人和家庭的补助 0.84 0.84
30301 离休费
30302 退休费
30305 生活补助 0.84 0.84
313 对社会保障基金补助 28.56 28.56
31302 对社会保险基金补助 28.56 28.56
2019年部门综合预算政府性基金收支表
单位:万元
                                          
    预算数 支出功能分科目(按大类) 预算数 支出经济科目(按大类) 预算数
一、政府性基金拨款 一、科学技术支出 一、人员经费和公用经费支出
二、文化体育与传媒支出     工资福利支出
三、社会保障和就业支出     商品和服务支出
四、节能环保支出     对个人和家庭的补助
五、城乡社区支出     其他资本性支出
六、农林水支出 二、专项业务经费支出
七、交通运输支出     工资福利支出
八、资源勘探信息等支出     商品和服务支出
九、商业服务等支出     对个人和家庭的补助
十、金融支出     对企事业单位的补助
十一、其他支出     转移性支出
十二、转移性支出     债务利息支出
十三、债务还本支出     债务还本支出
十四、债务付息支出     基本建设支出
十五、债务发行费用支出     其他资本性支出
    其他支出
三、上缴上级支出
四、事业单位经营支出
五、对附属单位补助支出
本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计
2019年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表
单位:万元
科目编码 单位编码 采购项目 采购目录 规格型号 数量 经济科目编码 预算金额 说明
** ** ** ** ** ** ** 1 ** ** 2 **
2019年部门综合预算专项业务经费支出表
单位:万元
单位编码 单位(项目)名称 项目金额 项目介绍
** ** ** **
741001 米脂县粮食局 68.50 粮食风险基金60万元,成品粮油补贴8.5万元
40.00 偿还政策性粮食财务挂账贷款利息40万
2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
单位:万
单位编码 单位名称 2018年 2019年 增减变化情况(本年-上年)
合计 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 会议费 培训费 合计 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 会议费 培训费 合计 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 会议费 培训费
小计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置及运行维护费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
741001 米脂县粮食局 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
附件:
2019年部门专项资金绩效目标表
填报日期:201923                                                                             单位:万元
项目名称 粮食风险基金县级配套资金
项目主管部门 米脂县粮食局 项目执行单位 米脂县粮食局
项目负责人 郭志军 联系电话 0912-6223869
单位地址 邮政编码 718100
项目属性 1.持续性项目  2.新增性项目
项目类型 1.常年性项目  2.延续性项目(从  年至  年) 3.一次性项目
项目申请理由 1.项目的政策依据:依据《陕西省粮食风险基金管理办法》等文件。
 2.
项目与部门职能的相关性:该项目的实施充分发挥部门职能。
 3.
项目实施的现实意义:建立粮食风险基金制度,是深化粮食流通体制改革,加强宏观调控,稳定粮食市场,平抑粮食价格,促进粮食生产持续发展的重要措施。稳定粮食市场,确保粮食安全。提高粮食调控能力,保障突发事件粮食供应,维护社会稳定。
项目主要内容 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:
对储备粮食的利息、费用补贴;弥补的超正常库存粮食的利息、费用补贴。
项目总预算 60 项目当年预算 60
项目资金来源 来源项目 金额
合计 60
一般公共预算财政拨款 60
 其中:申请当年预算拨款 60
政府性基金预算财政拨款
其他资金
 其中:使用上年度财政拨款结余
项目支出预算及测算依据 项目支出明细预算 项目支出明细 金额
合计 60
1、储备粮油利息和费用补贴支出 60
测算
依据
及说明
以政策文件为依据,历年实际开支为基础,结合当年实际情况。
项目绩效
总目标
长期目标(长期) 年度目标
目标:稳定粮食市场,确保粮食安全。提高粮食调控能力,保障突发事件粮食供应,维护社会稳定。 目标:稳定粮食市场,平抑粮食价格,促进粮食生产持续发展
年度目标
年度绩效指标 一级指标 二级指标 指标名称 指标值
产出指标 数量指标 储备粮食规模达标率 100%
质量指标 粮食储存上下年轮换完成率 100%
粮食价格波动幅度 ≤20%
时效指标 资金发放及时率 100%
成本指标 严格控制成本 60万元
效益指标 社会效益 稳定粮食市场,确保粮食安全 明显改善
经济效益
生态效益 保护地质环境和防治地质灾害 明显改善
保障突发事件粮食供应,维护社会稳定。 明显改善
可持续影响
满意度指标 服务对象
满意度
群众满意度 ≥95%

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