[索引号] | 11610827MB29008110/2020-03148 | [ 主题分类 ] | 其他 |
---|---|---|---|
[ 发布机构 ] | 米脂县人民政府办公室 | [ 发文日期 ] | 2020-06-05 |
[ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | |
[ 名 称 ] | 中共米脂县委党校2020年部门综合预算说明 |
中共米脂县委党校
2020年部门综合预算说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构
在党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校,是培训轮训党员领导干部的主渠道,是党的哲学社会科学研究机构,是党委的重要部门。围绕党的中心任务和县委、政府的重大战略部署,对我县的重大现实问题开展理论研究,建言献策。本单位是一级部门。
二、2020年度部门工作任务
1、聚焦主业主课,开展干部培训和宣讲。
2、强化党建工作。以深入开展“两学一做”教育实践活动为载体,不断深化党建工作。
3、多方举措,落实三项机制。
4、扎实开展“精准扶贫”工作。
5、教学设施建设进一步完善。
6、积极完成各级部门的其他工作。
三、部门预算单位构成
我单位属于财政全额拨款事业单位
序号 |
单位名称 |
1 |
中共米脂县委党校 |
四、 部门人员情况说明
截止2019年底,本部门人员编制15人,实有在职人员20人(包括市级协管1人),其中行政9人、事业10人。单位管理的离退休人员14人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
(一)2020年公共预算拨款收入预算总计268.43万元,较2019年公共预算拨款收入预算总计255.81万元,增加了12.62万元,上升0.5%,主要原因是单位的人员职务变动和工资的正常晋升。2020年支出预算总计268.43万元(其中:基本支出254.93万元;项目支出13.5万元),较2019年支出预算总计255.81万元(其中:基本支出240.81万元;项目支出15万元)增加了12.62万元。
2020年,党校收入预算为268.43万元,较上年增加0.5%,全部为一般公共预算拨款预算,原因主要是单位的人员职务变动和工资的正常晋升,其中专项资金列入部门预算的项目为培训费13.5万元,比上年减少了。
2020年,党校支出预算为268.43万元,人员经费和公用经费支出254.93万元,占支出总额95%;专项业务经费支出13.5万元,占支出总额5%。
(二)财政拨款收支情况
2020年公共预算拨款支出预算总计268.43万元,较2019年公共预算拨款支出预算总计255.81万元,增加了12.62万元,上升了0.5%,主要原因是单位的人员职务变动和工资的正常晋升。
2020年,党校财政拨款收入预算为268.43万元,较上年增加了0.5%,全部为一般公共预算拨款预算,原因主要是单位的人员职务变动和工资的正常晋升,其中专项资金列入部门预算的项目为培训费13.5万元,同比上年减少了。
2020年,党校财政拨款支出预算为268.43万元,人员经费和公用经费支出254.93万元,占支出总额95%;专项业务经费支出培训费13.5万元,占支出总额5%。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
人员经费的拨款支出:人员经费主要根据国家规定的工资福利政策标准,按单位实有人数进行测算填报。2020年公共预算拨款人员经费支出254.93万元,2019年公共预算拨款人员经费支出240.81万元,较上年增加了14.12万元,上升6%。其中人员经费增加主要原因是单位的人员职务变动和工资的正常晋升。
日常公用经费的拨款支出:日常公用经费根据财政要求,按照机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。2020年公共预算拨款公用经费支出17.26万元,2019年公共预算拨款公用经费支出18.5万元,减少了1.24万元,下降了1.6%,主要是财政经费预算的压缩减少。
项目支出拨款支出:根据部门年度工作任务和实际工作需要,统筹兼顾、突出重点、按项目实施轻重缓急排序编制。主要用于培训轮训党员领导干部。2020年公共预算拨款项目经费支出13.5万元,2019年公共预算拨款项目经费支出15万元,较上年减少了1.5万元,原因是财政经费预算的压缩减少1%。
2020年,党校一般公共预算拨款收入预算为268.43万元,较上年增加0.5%,原因主要是单位的人员职务变动和工资的正常晋升,其中专项资金列入部门预算的项目为13.5万元,较上年减少了。
2020年,党校一般公共预算拨款支出预算为268.43万元,包括人员经费和公用经费支出共254.93万元,占支出总额95%;专项业务经费支出13.5万元,占支出总额5%。
支出按功能科目分类的明细情况。附图表
功能科目 |
功能科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
项目支出 |
备注 |
205 |
教育支出 |
268.43 |
237.67 |
17.26 |
13.5.00 |
比上年增加0.5%,原因是单位的人员职务变动和工资的正常晋升 |
20508 |
进修及培训 |
268.43 |
237.67 |
17.26 |
13.5.00 | |
2050802 |
干部教育 |
268.43 |
237.67 |
17.26 |
13.5.00 | |
205 |
教育支出 |
255.81 |
222.31 |
18.5 |
15.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
255.81 |
222.31 |
18.5 |
15.00 |
|
2050802 |
干部教育 |
255.81 |
222.31 |
18.5 |
15.00 |
|
3.支出按经济科目分类的明细情况。附图表
功能科目 |
功能科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
项目支出 |
备注 |
3 |
三、教科文 |
268.43 |
237.67 |
17.26 |
13.5.00 |
比上年增加0.5%,原因是单位的人员职务变动和工资的正常晋升 |
302 |
党校 |
268.43 |
237.67 |
17.26 |
13.5.00 | |
302001 |
党校 |
268.43 |
237.67 |
17.26 |
13.5.00 | |
3 |
三、教科文 |
255.81 |
222.31 |
18.5 |
15.00 |
|
302 |
党校 |
255.81 |
222.31 |
18.5 |
15.00 |
|
302001 |
党校 |
255.81 |
222.31 |
18.5 |
15.00 |
|
2020年党校支出预算为268.43万元,其中人员经费支出254.93万元,较上年增加0.5%,原因是单位的人员职务变动和工资的正常晋升。公用经费支出17.26万元,较上年减少了7%,原因是财政经费预算的压缩减少;专项业务经费支出13.5万元,较上年财政经费预算的压缩减少。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
(1)2020年我单位无出国安排计划,故不予安排预算经费。
(2)公务接待费
2020年预算安排0.2万元,较2019年预算安排0.4万元,下降,0.2万元,下降50%,主要是厉行节约。
(3)公务用车运行维护费
无公车,不予预算公务用车运行维护费。
(4)其他交通费用
因公务用车制度改革,我单位无公务用车,故有其他交通费用,用于下乡租车费用的支出。2020年预算其他交通费用主要用于保障单位工作调研,开展精准扶贫和执行日常公务活动等工作开展。
培训费预算
2020年预算培训费13.5万元,较2019年预算培训费15万元,较上年减少了,减少1%,主要原因是财政经费预算的压缩减少。
必须安排保障本校培训班的举办所需购买货物和服务的各项资金。
部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2019年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆零辆,未安排单价20万元以上的设备。2020年部门预算安排购置车辆零辆;未安排购置单价20万元以上的设备。
七、 部门政府采购情况说明
2020年本部门政府采购预算3.88万元,其中政府采购服务类预算3.88万元。政府采购工程类预算0万元。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款268.43万元,本年度无政府性基金预算当年拨款零万元。
十、机关运行经费安排说明
2020年度机关运行经费17.26万元,主要安排单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费,较上年18.5万元,下降了7%,原因是严格执行相关规定,坚持厉行节约,对机关运行经费支出进一步压减。
十一、专业名词解释
1.基本支出:指人员经费、商品和服务支出,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
工资福利支出:指在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。
对个人和家庭的补助支出:指用于对个人和家庭补助支出,主要包括:单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。
商品和服务支出:指在日常工作中购买商品和服务的支出,主要包括:办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等,不包括项目支出中购买商品和服务的支出。
2.项目支出:指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
3.机关运行经费:指本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。
4.三公经费:指本单位人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费。
第四部分 公开报表
扫一扫在手机打开当前页