[索引号] | 11610827016089978y/2021-00019 | [ 主题分类 ] | 其他 |
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[ 发布机构 ] | 米脂县郭兴庄镇人民政府 | [ 发文日期 ] | 2021-06-04 |
[ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | |
[ 名 称 ] | 郭兴庄镇人民政府 2021年部门综合预算 |
郭兴庄镇人民政府
2021年部门综合预算
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2021年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2021年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
(具体部门预算公开报表)
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
(一)部门主要职责
米脂县郭兴庄镇人民政府主要负责本镇的全盘工作。主要职责是:
1、全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策,加强对农业和农村工作的领导;执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。
2、研究制定全镇国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划,并组织实施。
3、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、文化等事业的发展,组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。
6、加强乡级财政的监督和管理。按计划组织、管理财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
7、编制财政预算内、预算外资金的年度预算、决算和管理,执行镇人代会审查批准的财政收支预算和区政府下达的收支任务,做好各项财政收入的征收管理、划解工作。
8、建立健全各项财务会计制度,加强对本镇企业、事业、行政单位财务指导管理,提高财政资金使用效益,促进经济和社会事业的协调发展。强化对各类资金的管理使用,严格实行“村财镇管”或“收支两条线”制度,禁止设立小金库。
9、承办县级及以上部门交办的其他事项。
(二)机构设置
2020年度本部门下设事业单位共4个,包括米脂县郭兴庄社会保障事务站、郭兴庄经济综合服务站、郭兴庄公共服务中心、郭兴庄退役军人事务站。
二、2021年度部门工作任务
(一)以学习贯彻习近平总书记系列讲话精神为重点,加强干部教育培训工作,抓党建,强基础,兴产业,促发展。
(二)引技术,树品牌,推进农牧产业现代化发
(三)重投入,强实施,加快基础设施全面化建设
(四)以建设基层服务型党组织为重点,创新基层党建工作
(五)配设施,创形式,推动社会事业大发展
(六)扶持特色产业,推动现代农业发展
(七)完善基础设施,带动生产生活条件改善
(八)转作风,促高效,创建廉洁服务法治型政府
(九)严考核,重实效,打造素质过硬村干部队伍
三、部门预算单位构成
示例:从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括:
序号 |
单位名称 |
拟变动情况 |
1 |
米脂县郭兴庄镇人民政府(本级) |
无变化 |
2 |
…… |
|
…… |
…… |
|
四、部门人员情况说明
文字说明,并列图表(人员情况柱状图或饼状图)。
示例:截止2020年底,本部门人员编制57人,其中行政编制23人、事业编制34人;实有人员86人,其中行政19人、事业67人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 收支情况
五、2021年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入1393.65万元,其中一般公共预算拨款收入1365.15万元、政府性基金拨款收入28.5万元,2021年本部门预算收入较上年增加38.34万元,主要原因是专项业务资金增加;2021年本部门预算支出1393.65万元,其中一般公共预算拨款支出1365.15万元、政府性基金拨款支出28.5万元,2021年本部门预算支出较上年增加38.34万元,主要原因是专项业务资金增加。
(二)财政拨款收支情况。
示例:2021年本部门财政拨款收入1393.65万元,其中一般公共预算拨款收入1365.15万元、政府性基金拨款收入28.5万元,2021年本部门财政拨款收入较上年增加38.34万元,主要原因是专项业务资金增加;2021年本部门财政拨款支出1393.65万元,其中一般公共预算拨款支出1365.15万元、政府性基金拨款支出28.5万元,2021年本部门财政拨款支出较上年增加38.34万元,主要原因是专项业务资金增加。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1365.15万元,较上年增加27.84万元,主要原因是专项业务资金增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2021年本部门当年一般公共预算支出1365.15万元,其中:
(1)其他人大事务支出(2010199)4.5万元,较上年无变化。
(2)行政运行(2010301)931.91万元,较上年减少15万元,原因是:人员减少公用经费减少。
(3)一般行政管理事务(2010302)22.5万元,较上年减少128万元,原因是:部分经费放入其他科目。
(4)其他纪检监察事务支出(2011199)4.5万元,较上年无变化。
(5 其他组织事务支出(2013299)18万元,较上年减少21.41万元,原因是:转移了一项办公费。
(6)其他一般公共服务支出(2019999)277.74万元,较上年增加277.74万元,原因是:部分专项业务费放入本科目。
(7)其他城乡社区支出(2129999)105万元,较上年减少80.49万元,原因是:科目变动。
(8)公路和运输安全(2140110)1万元,较上年增加1万元,原因是:无变化。
……。
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2021年本部门当年一般公共预算支出1365.15万元,其中:
工资福利支出(301)879.56万元,较上年减少11.38万元,原因是人员变化;
商品和服务支出(302)151.45万元,较上年增加26.45万元,原因是专项业务费增加;
对个人和家庭的补助支出(303)194.14万元,较上年增加0.77万元,原因是工资增加;
资本性支出(310)140万元,较上年增加12万元,原因是:专项业务费增加。
……。
(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2021年本部门当年一般公共预算支出1365.15万元,其中:
机关工资福利支出(501)879.56万元,较上年减少11.38万元,原因是人员变化;
机关商品和服务支出(502)151.45万元,较上年增加26.45万元,原因是专项业务费增加;
机关资本性支出(二)(504)140万元,较上年增加12万元,原因是:专项业务费增加;
对个人和家庭补助(509)194.14万元,较上年增加0.77万元,原因是工资增加;
……。
4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。
(四)政府性基金预算支出情况。
1、当年政府性基金预算支出情况。
2021年本部门当年政府性基金预算支出28.5万元,较上年增加10.5万元,主要原因是财政拨款增加。
2、上年结转政府性基金预算支出情况。
本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.1万元,较上年无变化。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年无变化;公务接待费费0万元,较上年无变化;公务用车运行维护费3.8万元,较上年无变化;公务用车购置费0万元,较上年无变化。
本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2020年底,本部门所属预算单位共有车辆2辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。
八、政府采购情况说明
2021年当年本部门政府采购预算共0.92万元,其中政府采购货物类预算0.92万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元(详见公开报表中的政府采购表)。
本部门无2020年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标情况说明
2021年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款1365.15万元,当年政府性基金预算当年拨款28.5万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。
本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排情况说明
本部门当年机关运行经费预算安排52.35万元,较上年减少2.15万元,主要原因是减少开支。
本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。
示例:2021年,本部门2021年结转的财政拨款支出中机关运行费XX万元编入2021部门综合预算执行。
十一、专业名词解释
文字说明,机关运行经费为必须解释的专业名词,其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。
1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.XXXX:指……。
……
第四部分 公开报表
(……)
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