[索引号] | 11610827MB2977990K/2021-00082 | [ 主题分类 ] | 其他 |
---|---|---|---|
[ 发布机构 ] | 米脂县发展改革和科技局 | [ 发文日期 ] | 2021-06-04 |
[ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | |
[ 名 称 ] | 米脂县发展改革和科技局 2021年部门综合预算 |
2021年部门预算公开
米脂县发展改革和科技局
2021年部门综合预算
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2021年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2021年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
(具体部门预算公开报表)
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展,研究分析县内外经济形势,提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策建议,受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。
2、负责监测全县宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,研究宏观经济运行、总量平衡、全县经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建设,负责协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行;负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。
3、负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况,参与制定政策和土地政策,综合分析全县财政、金融、土地政策的执行效果。
4、配合政府办体改科指导推进和综合协调全县经济体制改革工作,研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导经济体制改革试点和改革试验区工作。
5、承担规划全县重大建设项目和生产力布局,拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划;安排中央、省市和县级财政性建设资金,按国务院和省市政府规定权限审批、备案重大建设项目;指导和监督国外贷款建设资金的使用,引导民间投资的方向;研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策;组织开展重大建设项目稽察、指导工程咨询业发展。
6、推进全县经济结构战略性调整,组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策,拟订现代物流业发展战略、规划,组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重要问题;负责拟订能源发展战略、规划和政策。
7、承担组织编制全县主体功能区规划并协调实施和监测评估,研究提出城镇化发展战略和重大政策;承担西部大开发和扶持南部县发展工作,综合协调全县开发区的规划和发展工作。
8、承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任,编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行,根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整,拟订战略物资储备规划;负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理,会同有关部门管理县级粮食等储备。
9、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,参于拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业建设,研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。
10、推进可持续发展战略,负责全县节能减排的综合协调工作,组织拟订全县发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施;负责全县节能降耗工作的执法、监察、检测工作;参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。
11、起草全县国民经济和社会发展有关规范性文件草案;指导、协调和监督全县招投标工作。
12、组织编制全县国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员有关工作。
13、承担设立在县发展和改革局的各类领导小组办公室的具体工作。
14、承办县政府交办的其他事项。
(二)机构设置
我局下设事业单位有米脂县营商环境服务中心、米脂县招商服务中心。
二、2021年度部门工作任务
(一)进一步加强党建工作
2021年,我局将进一步落实主体责任,加强党风廉政建设,同时加强干部管理,强化干部的公仆意识。把改进作风与推动工作结合起来,促使我局能更好的完成承担的各项建设任务。
(二)全力打赢脱贫攻坚战
坚决贯彻落实扶贫政策和责任,加强对我局脱贫攻坚工作中的监管,严格贫困识别和贫困退出,全力打赢脱贫攻坚战。
(三)切实优化营商环境,着力扩大有效投资
进一步改善和优化投资环境,针对传统工作模式中审批事项繁琐、服务滞后等问题,积极推进“放管服”改革,落实融资、将税费、优化审批工作流程等优化政策,促进企业入驻和发展。
(四)加大争资引项力度,做好项目提前谋划储备
抓好重大项目提前谋划储备工作,充分运用“三项机制”,落实奖励激励和考核办法,鼓励各部门积极争资引项,确保我县项目库充足。
(五)进一步加大项目推进力度
2021年我局进一步加大项目进度和未开工的项目,认真分析原因,透彻研究症结,严格落实项目组责任,确保各项目顺利开工。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括:
序号 |
单位名称 |
拟变动情况 |
1 |
米脂县发展改革和科技局 |
无变化 |
2 |
米脂县招商服务中心 |
无变化 |
3 |
米脂县营商环境服务中心 |
无变化 |
四、部门人员情况说明
截止2020年底,本部门人员编制75人,其中行政编制34人、事业编制41人;实有人员109人,其中行政37人、事业72人。
第二部分 收支情况
五、2021年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。
2021年本部门预算收入2039.87万元,其中:一般公共预算拨款收入1864.07万元、政府性基金拨款支出175.8万元、上年结转资金0万元。2021年本部门预算收入较上年减少736.62万元,主要原因:今年部分项目进行调整。
2021年本部门预算支出2039.87万元,其中:一般公共预算拨款支出1864.07万元、政府性基金拨款支出175.8万元、上年结转资金0万元。2021年本部门预算支出较上年减少736.62万元,主要原因:今年部分项目进行调整。
(二)财政拨款收支情况。
2021年本部门预算收入2039.87万元,其中:一般公共预算拨款收入1864.07万元、政府性基金拨款支出175.8万元、上年结转资金0万元。2021年本部门预算收入较上年减少736.62万元,主要原因:今年部分项目进行调整。
2021年本部门预算支出2039.87万元,其中:一般公共预算拨款支出1864.07万元、政府性基金拨款支出175.8万元、上年结转资金0万元。2021年本部门预算支出较上年减少736.62万元,主要原因:今年部分项目进行调整。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2021年本部门当年一般公共预算拨款支出2039.87万元,较上年减少736.62万元,主要原因:今年部分项目进行调整。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2021年当年一般公共预算支出2039.87万元,其中:
(1)行政运行(2010401)837.73万元,较上年减少129.53万元,原因为:部分人员进行划转;
(2)社会事业发展规划(2010406)14万元,较上年不变。
(3)物价管理(2010408)1.8万元,较上年减少1.8万元,原因为:部分项目调整。
(4)事业运行(2010450)327.5万元,较上年增加327.5万元,原因是:人员划转。
(5)其他发展与改革事务支出(2010499)510万元,较上年增加510万元,原因是:部分项目调整。
(6)行政运行(2011301)82.44万元,增加16.95万元,原因是:部分人员进行划转。
(7)招商引资(2011308)30万元,较上年减少23.32万元,原因是:部分项目调整
(8)其他技术研究与开发支出(2060499)36万元,与上年减少1400万元,原因是:部分项目调整。
(8)农村基础设施建设支出(2120804)175.8万元,较上年增加175.8万元,原因是:新增基础设施建设项目。
(9)储备粮油补贴(2220401)24.6万元,较上年减少23.9万元,原因是:储备预算经费变化。
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2021年本部门一般公共预算支出2039.87万元。
工资福利支出(301)1207.68万元,增加67.55万元,原因是:正常人员增资。
商品服务支出(302)78.39,较上年减少1481.97万元,原因是:部分项目调整。
对个人和家庭的补助支出(303)36万元,较上年增加36万元,原因是:人员支出,上年作为工资福利支出进行预算。
债务利息及费用支出(307)40万元,与上年一致,原因是:改制成属于经常性项目,每年支付利息相等。
资本性支出(309)325.8万元,较上年增加325.8万元,原因是:一是新增原粮食局修缮工程,二是新增基建项目。
(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2021年本部门当年一般公共预算支出2039.87万元。
机关工资福利支出(501)1207.68万元,较上年增加270.25万元,原因是:部分人员进行划转,部分项目进行调整。
机关商品和服务支出(502)154.39万元,较上年减少1425.54万元,原因是:部分项目调整。
对事业单位经常性补助(505)259.13万元,较上年增加259.13万元,原因是:上年作为一级单位使用行政单位预算科目,机构改革后,作为事业单位进行预算。
对事业单位经常性补助(504)325.8万元,较上年增加325.8万元,原因是:项目增加。
4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。
(四)政府性基金预算支出情况。
1、当年政府性基金预算支出情况。
2021政府基金收入175.8万元,支出175.8万元。
2、上年结转政府性基金预算支出情况。
本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。
本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.87万元,较上年不变。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年增加0万元(0%),主要原因是本单位不涉及出国(境);公务接待费0.6万元,较上年不变;公务用车运行维护费0.27万元,较上年不变;公务用车购置费0万元,较上年无增减变动,无变动的主要原因为未购买公务用车。
2021年本部门当年一般公共预算会议费30万元,较上年不变。
2021年本部门当年一般公共预算培训费0万元,较上年增加0万元(0%),主要原因是本单位没有安排培训费。
本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2020年底,本部门所属预算单位共有车辆1辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
2021年当年本部门政府采购预算共0万元,其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元(详见公开报表中的政府采购表)。
本部门无2020年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2021年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款2039.87万元,当年政府性基金预算拨款175.8万元,国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。
2021年,本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排39.99万元,较上年减少3.27万元,主要原因是公用经费总额本年预算减少。
本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
7.发改局2021年米脂县发展改革和科技局部门预算公开报表.xlsx
扫一扫在手机打开当前页